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公職◆審計學題庫

【非選題】

二、依據我國審計準則公報第 32 號「內部控制之考量」,內部控制係一種管理過程,由管 理階層設計並由董事會(或相當之決策單位)核准,藉以合理確保可靠之財務報導、有 效率及有效果之營運,以及相關法令之遵循的目標達成。 試問:(10分)

【題組】(二)當查核人員將控制風險設定在較低水準時,並於期中查核期間執行控制測試,則查核 人員應考慮那些因素以決定剩餘期間內是否再做蒐證?

#11679
編輯私有筆記