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公職◆審計學題庫
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關
11 會計師於瞭解甲公司之內部控制時,發現甲公司內部稽核制度不健全,此情況顯示該公司下列內部控制組成要素中何者最 可能存有顯著缺失?
(A)控制環境
(B)風險評估流程
(C)資訊系統及溝通
(D)控制之監督
公職◆審計學
-
104 年 - 104 退除役軍人轉任公務人員特種考試_四等_會計:審計學概要#22643
答案:
D
難度:
適中
0.577
討論
私人筆記( 0 )
1F
acnt
國三下 (2015/07/04)
監督
:評估內部控制執行成效。(
內部稽核
)
內部稽核重要職能之一,在於
監督內部控制之有效執行
。
檢舉
2F
骨骨冠中
國二下 (2016/05/09)
內部稽核屬於個別監督
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11 會計師於瞭解甲公司之內部控制時,發現甲公司內部稽核制度不健全,此情況顯示該..-阿摩線上測驗