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33.有關信託業內部控制及內部稽核之敘述,下列何者錯誤?
(A)內部控制之目的係為促進信託業之健全經營
(B)內部稽核之目的為評估內部控制是否有效運作
(C)營業年度終了,應由董事長及總經理出具內部控制聲明書
(D)應編製內部稽核工作手冊
信託法規
-
103 年 - 第37期信託業業務人員信託業務專業測驗試題#16205
答案:
C
難度:
非常簡單
0.841
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
Eva Chiu
國一上 (2016/05/01)
(C)『會計年度』終了,應由董.....
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3F
十萬伏特
高三下 (2017/04/13)
(C)營業年度終了,應由董事長、總★★、...
(內容隱藏中)
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4F
James Smith
幼兒園下 (2018/01/26)
信託業內部控制及稽核制度實施辦法
★★★ ...
(內容隱藏中)
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5F
啾啾
大一下 (2022/06/11)
營業年度終了,
董事長、總經理、總稽核與法遵主管
四者
應出具內部控制聲明書
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33.有關信託業內部控制及內部稽核之敘述,下列何者錯誤? (A)內部控制之目的..-阿摩線上測驗