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信託法規題庫下載題庫

上一題
33.有關信託業內部控制及內部稽核之敘述,下列何者錯誤?
(A)內部控制之目的係為促進信託業之健全經營
(B)內部稽核之目的為評估內部控制是否有效運作
(C)營業年度終了,應由董事長及總經理出具內部控制聲明書
(D)應編製內部稽核工作手冊


答案:C
難度: 非常簡單
最佳解!
Eva Chiu 國一上 (2016/05/01)
(C)『會計年度』終了,應由董.....看完整詳解
3F
十萬伏特 高三下 (2017/04/13)

(C)營業年度終了,應由董事長、總★★、...



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4F
James Smith 幼兒園下 (2018/01/26)

信託業內部控制及稽核制度實施辦法

★★★ ...



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5F
啾啾 大一下 (2022/06/11)
營業年度終了,董事長、總經理、總稽核與法遵主管四者應出具內部控制聲明書

33.有關信託業內部控制及內部稽核之敘述,下列何者錯誤? (A)內部控制之目的..-阿摩線上測驗