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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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105年 - 105-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69279
> 試題詳解
45. 內部稽核人員應對被稽核單位之內部控制執行何種測試,以取得主要內部控制在整個受稽核期間 中是否仍在使用並有效運作的資訊?
(A)遵循測試
(B)壓力測試
(C)智力測驗
(D)責任測試
答案:
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統計:
A(174), B(11), C(0), D(4), E(0) #1799452
私人筆記 (共 1 筆)
康愛達
2026/02/27
私人筆記#7844090
未解鎖
(A) 遵循測試 遵循測試(Comp...
(共 204 字,隱藏中)
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相關試題
17. 會計經理在企業控制環境中,可從哪些事項觀察管理者對財務報導所持的態度和所採取的行動? (A)管理者選用的經營政策保守、穩健的程度 (B)管理者對變造或偽作會計紀錄的意向 (C)管理者對財務報告揭露個人薪資所得資訊的意願 (D)管理者從事某些高風險投資活動以獲得高報酬的意向
#1799424
18. 下列何者不是企業採用雲端運算可能面臨的風險? (A)資訊處理流程較不透明 (B)資料散置各處難以統合 (C)服務供應者永續經營之疑慮 (D)成為駭客攻擊的較大目標
#1799425
19. 存貨管理採經濟訂購量(Economic order quantity)模式與及時存貨(Just-in-time inventory)模式之差異? (A)前者追求零庫存,後者則追求存貨管理成本為最低之最適存貨量 (B)前者追求存貨管理成本為最低之最適存貨量,後者則追求零庫存 (C)前者可提升持有存貨之必要性,後者可降低持有存貨之必要性 (D)前者可降低持有存貨之必要性,後者可提升持有存貨之必要性
#1799426
20. 稽核人員分析維修費用科目的交易內容,最可能發現: (A)資本支出誤列為本期維修費用 (B)維修費用未經適當批准 (C)收益支出誤列為固定資產 (D)帳列維修費用之截止不適當
#1799427
21. 下列哪一項敘述較正確? (A)現金郵寄收入應由會計於拆封後立即編列清單並予入帳 (B)收取現金之櫃台應分散設立以分散風險,不宜集中 (C)原始憑證應在付訖後予以銷印加蓋戳記,以免重複請款 (D)銀行對帳單應寄交出納,按期編製銀行調節表
#1799428
22. 企業內部控制組成要素之一,所稱溝通,係指: (A)暢通之行銷系統 (B)暢通之人事申訴系統 (C)暢通之資訊網路系統 (D)把資訊告知企業內外部相關人員
#1799429
23. 下列哪一項目不必於每一年度進行全面性實地盤點(或觀察實地盤點)? (A)庫存現金 (B)有價證券 (C)存貨 (D)固定資產
#1799430
24. 下列哪一項控制程序最能確保存貨紀錄的正確性? (A)定期盤點存貨,必要時調整永續盤存紀錄 (B)付款前應審查請購單、訂購單、驗收單、供應商發票等 (C)永續盤存紀錄應定期與各項存貨的重置成本做比較 (D)採用預算制度,控制存貨庫存數量
#1799431
25. 受查者於 2014 年 12 月 10 日向日本廠商訂購商品一批,交易條件為起運點交貨。商品於 2014 年 12 月 24 日由大阪運出,2015 年 1 月 8 日運抵高雄,2015 年 1 月 12 日受查者將貨款匯給國外廠商。則 稽核人員作進貨截止測試時,應如何認定此交易之入帳日期? (A)2014 年 12 月 10 日 (B)2014 年 12 月 24 日 (C)2015 年 1 月 8 日 (D)2015 年 1 月 12 日
#1799432
26. 稽核人員對下列何項內部控制特性的重視程度最低? (A)資產保管與紀錄之職能分工 (B)公司有關授信與收款之政策 (C)依產品分類之銷貨與成本紀錄 (D)增添廠房與設備之授權規定
#1799433
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