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9 會計師依公開發行公司建立內部控制制度處理準則,審查受查公開發行公司內部控制之設計與執行及其所出具之內部控制制度聲明書所聲明之事項後,出具無保留意見之審查報告代表:
(A)1受查公司已針對相關內部控制制度設計及執行之有效性提出聲明。2會計師已依該準則之審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切之證據,認為受查公司 所聲明之內部控制制度,無重大缺失。3受查公司之聲明允當。
(B)1受查公司已針對相關內部控制制度設計及執行之有效性提出聲明。2會計師已依該準則之審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切之證據,認為受查公司 所聲明之內部控制制度,有重大缺失。3受查公司之聲明允當。
(C)1受查公司相關內部控制制度設計及執行是有效的。2會計師已依該準則之審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切之證據,認為受查公司 之內部控制制度,無重大缺失。
(D)1受查公司相關內部控制制度設計及執行是無效的。2會計師已依該準則之審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切之證據,認為受查公司 之內部控制制度,有重大缺失。
公職◆審計學
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98 年 - 98 高等考試_三級_會計:審計學#7109
答案:
A
難度:
非常簡單
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