阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷:103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19988 | 科目:公職◆銀行內部控制◆法規

試卷資訊

試卷名稱:103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19988

年份:103年

科目:公職◆銀行內部控制◆法規

2.有關金融控股公司及銀行業之內部稽核單位,下列敘述何者錯誤?
(A)隸屬於董(理)事會
(B)應定期向管理階層報告
(C)對內部控制缺失應適時提供改進建議
(D)係為查核及評估內部控制制度是否有效運作而設
正確答案:登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#1851496
未解鎖
金融控股公司及銀行業應設立隸屬董(理)事...
(共 85 字,隱藏中)
前往觀看
11
0