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試題詳解

試卷:101年 - 101 台灣金融研訓院第 22 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48460 | 科目:銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)

試卷資訊

試卷名稱:101年 - 101 台灣金融研訓院第 22 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48460

年份:101年

科目:銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)

06、 ( ) 有關銀行各營業、財務保管及資訊單位辦理自行查核應注意事項,下列敘述何者正確?
(A) 自行查核人員辦理自行查核工作完竣後,應即撰成「自行查核報告」,逕報總行稽核單位審核
(B) 自行查核所發現之缺失,自行查核負責人應促請該單位人員注意改善
(C) 自行查核負責人應對「工作底稿」及「自行查核報告」之真實性負完全責任
(D) 查核時,如發現業務經辦人員有違規事實,或舞弊失職情事,應即密報總行稽核單位處理
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