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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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107年 - 107 銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)第34期試題-內部控制與內部稽核(一般金融)#73177
> 試題詳解
1.依 COSO 報告之八個構成要素於金融機構之運用,「權利及責任之分派-權責劃分」屬於下列何者之影響因素?
(A)內部環境
(B)目標設定
(C)事件辨識
(D)監控
答案:
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統計:
A(1640), B(75), C(71), D(96), E(0) #1908213
詳解 (共 1 筆)
winmwinm0303
B1 · 2019/08/22
#3551119
COSO企業風險管理的構成要素:(1)內...
(共 81 字,隱藏中)
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相關試題
2.有關內部控制與內部稽核之敘述,下列何者錯誤? (A)內部稽核為內部控制制度之依據 (B)內部稽核是內部控制之一環 (C)稽核單位應了解內部控制環境 (D)稽核單位應負責查核營業及管理單位
#1908214
3.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行每年應委託會計師辦理銀行內部控制制度之查核, 下列何者非屬其應查核項目? (A)申報主管機關表報資料之正確性 (B)內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形 (C)備低呆帳提列政策之妥適性 (D)銀行授信政策
#1908215
4.有關自行查核,下列敘述何者正確? (A)自行查核日期應事先保密 (B)為增進查核技巧,應由同一人連續查核同一項目 (C)自行查核所發現之缺失,應由查核人員負責辦理改善 (D)自行查核發現之缺失,口頭報告自行查核負責人即可
#1908216
5.依主管機關規定,銀行作業委託他人處理,下列敘述何者正確? (A)受託機構人員可協助貸款業務授信審核之准駁 (B)銀行對受託機構應加強控管定期稽核 (C)受託機構應張掛有銀行名義之招牌 (D)受託機構人員應印有銀行名義之名片
#1908217
6.銀行每年會計年度終了,應由哪些人員出具內部控制制度聲明書,於提報董(理)事會通過後,揭露於其網站,並辦理公告申 報? (A)董(理)事長(主席)、總經理與監察人 (B)董(理)事長(主席)、監察人、總稽核與總機構法令遵循主管 (C)董(理)事長(主席)、常務董事、總經理與監察人 (D)董(理)事長(主席)、總經理、總稽核與總機構法令遵循主管
#1908218
7.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行法令遵循主管對內部控制重大缺失所提改進建議 不為管理階層採納,將肇致重大損失者,應立即通報下列何者? (A)調查局 (B)銀行公會 (C)主管機關 (D)金融聯合徵信中心
#1908219
8.法令遵循主管制度的功能在強化金融機構重視法治觀念,加強金融法令規章及道德規範之宣導與教育,其中有關金融機 構各單位對法令遵循之職責,下列敘述何者錯誤? (A)董事會應核定法令遵循政策 (B)高階管理階層應負責擬訂法令遵循政策 (C)營業單位應指派人員擔任法令遵循主管 (D)法務單位無須另行指派人員擔任法令遵循主管
#1908220
9.有關出納人員之敘述,下列何者正確? (A)為求熟悉業務流程,出納人員應長期擔任 (B)出納人員應掌管金庫密碼及鑰匙 (C)出納人員不得兼任會計及放款業務 (D)櫃員主任(大出納)得保管櫃員章戳
#1908221
10.下列何者得由銀行之會計主管保管? (A)通匯密碼有關資料 (B)有價證券 (C)交換票據 (D)營業時間外,客戶存入之票據
#1908222
11.櫃員結帳後發現現金短少時,應立即報告主管人員,並於當天以下列何種方式處理,以備日後追查? (A)以「臨時存欠」科目列帳 (B)以「暫付款」科目列帳 (C)以「其他應付款」科目列帳 (D)以「其他應收款」科目列帳
#1908223
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