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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)題庫
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03、 ( ) 有關金融控股公司及銀行內部控制及稽核制度之敘述,下列何者錯誤?
(A) 應指派高階主管一人擔任法令遵循主管
(B) 風險控管單位應附屬於業務部門以利內部控管
(C) 內部稽核報告應於查核結束日起二個月內報主管機關
(D) 總稽核應定期考核于公司內部稽核作業之成效
銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
-
104 年 - 104 台灣金融研訓院第 28 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#48463
答案:
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難度:
非常簡單
0.823
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
B10322034
小一上 (2017/11/22)
(B)應設置獨立.....觀看完整全文,...
(內容隱藏中)
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2F
蔡mita
國一下 (2024/08/22)
總稽核制
金控及銀行業應設立隸屬董(理)事會之內部稽核單位,以獨立超然之精神,執行稽核業務,並應至少每半年向董(理)事會及監察人(監事、理事會)或審計委員會報告稽核業務。
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03、 ( ) 有關金融控股公司及銀行內部控制及稽核制度之敘述,下列何者錯誤? ..-阿摩線上測驗