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公職◆銀行內部控制◆法規
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101年 - 101 台灣金融研訓院第 22 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49572
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試題詳解
試卷:
101年 - 101 台灣金融研訓院第 22 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49572 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
101年 - 101 台灣金融研訓院第 22 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49572
年份:
101年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
14、 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,內部稽核單位應獨立於經營管理部門,下列何種情況將損及稽核單位之獨立運作?
(A)稽核單位隸屬於董(理)事會
(B)總稽核之解聘須經全體董(理)事三分二以上同意
(C)稽核單位人員之任免由總簽報董(理)事長核定
(D)內部稽核報告須先經總理審閱
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
【站僕】摩檸Morning.
B2 · 2016/06/10
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原本題目:14、依「金融控股公司及銀行業...
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