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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
69.有關證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度,下列敘述何者正確?
(A)內部控制制度應經股東會通過;修正時亦同
(B)內部控制制度應就洗錢及資恐風險進行辨識、評估
(C)內部控制制度應依據洗錢及資恐風險、業務規模,訂定防制洗錢及打擊資恐計畫
(D)內部控制制度應納入自行查核及內部稽核項目,且於必要時予以強化


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難度: 簡單
最佳解!
Admiranda Hua 國三下 (2019/03/21)
內控屬經營業務.....觀看完整全文,請先登入
3F
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2021/01/09)

a--董事會

4F
瑟琳 大二下 (2022/11/06)

(A) 內部控制制度應經股東會通過;修正時亦同 董理事會
(B) 內部控制制度應就洗錢及資恐風險進行辨識、評估
(C) 內部控制制度應依據洗錢及資恐風險、業務規模,訂定防制洗錢及打擊資恐計畫
(D) 內部控制制度應納入自行查核及內部稽核項目,且於必要時予以強化

69.有關證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度,下列敘述何者正確? (A..-阿摩線上測驗