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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#75326
> 試題詳解
2.下列何者非屬金融控股公司與銀行業之內部控制制度應包含之組成要素?
(A)控制環境
(B)風險評估
(C)監督作業
(D)會計控制
答案:
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統計:
A(130), B(73), C(89), D(997), E(0) #1973198
詳解 (共 2 筆)
James Bang
B1 · 2019/04/09
#3283237
金融控股公司(含子公司)與銀行業之內部控...
(共 949 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
yoon
B2 · 2021/11/01
#5186478
金融控股公司與銀行業內部控制之構成要素:
1. 內部環境
2. 目標設定
3. 事件辨認
4. 風險評估
5. 風險因應
6. 控制活動
7. 資訊與溝通
8. 監控
4
0
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3.金融機構為確保客戶資料之保密,下列敘述何者錯誤? (A)應依「個人資料保護法」規定處理客戶資料 (B)應依公司法第四十八條規定審慎處理客戶資料 (C)應依「金融業個人資料檔案安全維護計劃標準」之規定做好交易資料之安全維護 (D)應依「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」之規定做好網際網路之安全控管
#1973199
4.有關辦理自行查核發現舞弊時之處理措施,下列何者錯誤? (A)自行查核人員立即密報自行查核主管 (B)對舞弊人員採取必要措施 (C)向媒體秘密檢舉 (D)防止意外事件之發生
#1973200
5.有關自行查核負責人之職責,下列何者錯誤? (A)根據工作底稿編製查核報告 (B)擬定「自行查核計劃」 (C)決定自行查核日期 (D)指派自行查核人員
#1973201
6.為預防銀行員工舞弊案件發生,下列有關內部控制之敘述何者錯誤? (A)應實施輪調制度 (B)覆核簽章前必須檢查必備之證明文件 (C)傳票須保管於安全之處 (D)內部控制制度係為基層員工而設,主管人員不在銀行內部控制制度範圍內
#1973202
7.下列何者非屬自行查核之目的? (A)可替代內部稽核 (B)可及早發現業務經營上之缺失 (C)可加強內部牽制產生嚇阻舞弊之作用 (D)可使稽核單位了解各單位平時運作狀況
#1973203
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