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公職◆銀行內部控制◆法規
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94年 - 94 台灣金融研訓院第 8 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48444
> 試題詳解
20、 ( ) 下列何者為「信用卡業務機構管理辦法」所規定之發卡業務?
(A) 簽訂特約商店
(B) 辦理信用卡預借現金業務
(C) 代理收付特約商店信用卡消費帳款
(D) 提供信用卡交易授權服務。
答案:
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統計:
A(22), B(84), C(21), D(36), E(0) #1239837
詳解 (共 1 筆)
Sunnie
B1 · 2018/11/04
#3059094
1. 發卡業務: (1) 發行信用卡及...
(共 98 字,隱藏中)
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01、 ( ) 銀行對遠期匯票或本票,以折扣方式預收利息而購入者,稱為下列何種業務? (A) 承兌 (B) 貼現 (C) 背書 (D) 透支。
#1239818
02、 ( ) 依銀行法規定,甲及其配偶乙持有A銀行已發行有表決權股份總數合計超過多少百分比時,應通知該銀行,並由該銀行彙總向主管機關申報? (A) 三 (B) 五 (C) 十 (D) 十五。
#1239819
03、 ( ) 下列敘述何者不符銀行法之規定? (A) 銀行利率應以年率為準,並於營業場所揭示 (B) 銀行得交互對其往來銀行負責人、主要股東為無擔保授信 (C) 借款人所提抵押物之放款值,由銀行根據其時值、折舊率及銷售性,覈實決定 (D) 銀行負責人及職員不得以任何名義,向客戶收受佣金或酬金。
#1239820
04、 ( ) 依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關銀行監察人行使其監察權,下列敘述何者錯誤? (A) 監察人得隨時調查銀行業務及財務狀況,相關部門應配合提供查核所需之簿冊文件 (B) 董事會得拒絕監察人提交報告之請求 (C) 經理人不得以任何理由妨礙、規避或拒絕監察人之檢查行為 (D) 銀行之總經理、財務主管、簽證會計師請辭或更換時,監察人應深入了解其原因。
#1239821
05、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,總稽核督導辦理內部稽核工作有下列何項情形時,主管機關得視情節之輕重,予以糾正、命其限期改善或命令銀行解除其總稽核職務? (A) 銀行因內部管理不善,發生重大舞弊案件,未通報主管機關 (B) 對銀行財務及業務有嚴重缺失將肇致重大損失者,於內部稽核報告揭露 (C) 辦理內部稽核工作,出具確實內部稽核報告 (D) 配合主管機關指示事項辦理查核工作或提供相關資料。
#1239822
06、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行內部稽核單位對國內營業單位每年至少應辦理幾次一般查核? (A) 一次 (B) 二次 (C) 三次 (D) 四次。
#1239823
07、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行之法令遵循自行評估作業,其頻率為何? (A) 每三個月至少一次 (B) 每半年至少一次 (C) 每年至少一次 (D) 每二年至少一次。
#1239824
08、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列何者應負責核准並定期覆核整體經營策略與重大政策? (A) 董(理)事會 (B) 總經理 (C) 監察人 (D) 股東會。
#1239825
09、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關銀行內部稽核單位及相關制度,下列敘述何者錯誤? (A) 應建立總稽核制,綜理稽核業務 (B) 應設立隸屬總經理室之內部稽核單位 (C) 應定期向監察人(監事)報告 (D) 總稽核職位應等同於副總經理。
#1239826
10、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,內部稽核報告及工作底稿應至少保存多久? (A) 三年 (B) 四年 (C) 五年 (D) 六年。
#1239827
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