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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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111年 - 111-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#108697
> 試題詳解
20.下列對於關鍵風險指標(KeyRiskIndicators)的敘述,何者為非?
(A)提供企業面臨風險的及時資訊
(B)提供主要營業活動的績效衡量
(C)提供「企業必須採取行動以因應風險」的資訊
(D)通常在企業風險事件發生前,風險變化即已反映於關鍵風險指標
答案:
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統計:
A(30), B(840), C(40), D(215), E(0) #2941727
詳解 (共 2 筆)
SC617
B1 · 2024/04/09
#6064055
因為是關鍵「風險」指標,表示和風險有關,...
(共 44 字,隱藏中)
前往觀看
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100006038998463
B2 · 2026/01/13
#7277372
之前別人的解析是說只有B沒有提到「風險」
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21.會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,除主管機關另有規定外,其審查範圍為何? (A)各營運循環控制作業(B)營運之效果及效率之內部控制制度 (C)相關法令遵循之內部控制制度(D)與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制 制度
#2941728
22.稽核人員面對採購部門之舞弊時,下列何者並非其責任? (A)糾正舞弊者其不當行為 (B)評估舞弊所造成的後果 (C)與適當階層的管理人員討論此舞弊事件 (D)將此舞弊行為記載於交付審計委員會的報告
#2941729
23.企業持續推動企業風險管理時,下列敘述何者為非? (A)持續的教育訓練(B)避免納入企業年度計畫與預算流程 (C)持續的溝通組織風險及風險管理方案與預期(D)發展並溝通組織的風險管理哲學
#2941730
24.下列何種查核技巧有助於發現流動負債重大漏列或低估? (A)調節勾稽原始憑證(B)函證債權人(C)分析性程序(D)詢問適當主管
#2941731
25.有關公開發行公司內部控制制度聲明書應敘明能否合理確保之項目,不包括下列何者? (A)董事會及總經理瞭解營運之效果及效率目標達成程度 (B)報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範 (C)已遵循相關法令規章 (D)董事會及總經理保證所屬員工無舞弊行為
#2941732
26.有關公開發行公司內部控制制度聲明書之內容,下列敘述何者錯誤? (A)係針對內部控制制度的設計及執行是否有效提出聲明 (B)以公司內部各單位及子公司對內部控制制度之自行評估,以及內部稽核單位對內部控制制度之稽核報告,作為出具之主要依據 (C)故意為內容虛偽不實之記載者,公司負責人須負擔刑事責任 (D)由董事長簽署
#2941733
27.為蒐集銀行調節表的銀行帳戶餘額證據,下列除哪一項外,皆需查核? (A)截止日期銀行對帳單(B)截止日期存簿紀錄(C)銀行函證(D)總分類帳
#2941734
28.內部稽核工作重點在辨識浪費作業資源之情況,找出改善作業績效及減少工作負擔之方法,屬於下列何種稽核之範疇? (A)財務報表稽核(B)業務稽核(C)遵循稽核(D)電腦稽核
#2941735
29.現行目標管理(Management by Objectives)鼓勵管理者採行一種:(A)由下而上共同協議訂定整體目標之流程(B)由上而下共同協議訂定整體目標之流程(C)由上而下命令訂定整體目標之流程(D)由每一位員工制定部門目標之流程
#2941736
30.對於風險胃納(Risk Appetite)的敘述,下列何者並不恰當?(A)風險胃納本身即為企業建立策略的一環(B)風險胃納引導企業資源的分配(C)風險胃納影響企業面對風險的態度(D)風險胃納一旦決定就不可變更
#2941737
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