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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
> 試題詳解
20. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項?
(A)授信經理檢查客戶帳齡分析表之完整性與合理性
(B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價
(C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對
(D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
答案:
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統計:
A(866), B(85), C(215), D(32), E(0) #3141687
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/11/08
#7050840
題目解析 本題旨在考查考生對於企業內部...
(共 838 字,隱藏中)
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24. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項? (A)授信經理檢查客戶帳齡分析表之完整性與合理性 (B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價 (C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對 (D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
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34. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項? (A)授信經理檢查客戶帳齡分析表之完整性與合理性 (B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價 (C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對 (D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
#3177473
29. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項? (A)會計人員檢查銷貨發票之正確性 (B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價 (C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對 (D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
#3223962
53. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項?(A)會計人員檢查銷貨發票之正確性(B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價(C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對(D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
#3520860
21. 已知公司所有銷貨均為賒銷,其批准所有客戶的信用期間為 2 個月,稽核人員執行分析性複核 時,發現本期應收帳款周轉次數為 4 次,則下列哪一情況最不可能發生? (A)應收帳款低估 (B)客戶延遲付款 (C)銷貨收入低估 (D)發生壞帳的可能性增加
#3141688
22. 新的查核策略稱為風險基礎審計(risk-based audit),與傳統查核方式比較下,新的查核策略有何特徵? (A)強調證實測試 (B)查核工作由稽核主管在旁持續監督 (C)強調對受查者要有充分瞭解 (D)查核工作有期間上之明顯劃分
#3141689
23. 下列何項為資本支出? (A)支付地價稅 (B)購入土地支付代書費 (C)每年油漆牆壁費 (D)汽車小修理支出
#3141690
24. 若應收帳款之積極式函證之回函中,有數份表示已於期後一週內付訖,則稽核人員較可能作成之結論或進一步採取的行動為:(A)查核期後一週內應收帳款之所有變動情形 (B)確認該批客戶是否取得現金折扣 (C)針對期後一週內付款之客戶再度函證 (D)順查其收款紀錄
#3141691
25. 下列何者通常並非是控制測試之查核程序?(A)詢問 (B)觀察 (C)函證 (D)檢查
#3141692
26. 您被指派查核一家金融機構的年度報表,並且正在規劃有關現金的各項查核程序時間,您認為稽 核人員最好是: (A)在決算日前盤點現金,以發現是否有於接近年底時的騰挪操作 (B)協調現金之盤點與應付帳款之截止同時進行 (C)同時盤點現金、有價證券與其它可轉換資產 (D)收到現金函證後,立即盤點現金
#3141693
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