21 查核人員為獲取用以辨認導因於舞弊之重大不實表達風險之資訊,可能向內部稽核人員詢問或評 估下列那些事項?①內部稽核人員對舞弊風險之看法 ②內部稽核人員是否已於該年度執行偵 查舞弊之程序 ③管理階層是否已對前述程序之發現,提出合理之回應 ④內部稽核人員是否知 悉已發生、疑似或傳聞之舞弊 ⑤內部稽核人員就其對有關經營理念及道德行為觀點,與員工之 溝通情形
(A)僅①②③⑤
(B)僅②③④⑤
(C)僅①②④⑤
(D)僅①②③④

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統計: A(21), B(108), C(53), D(340), E(0) #1915648

詳解 (共 2 筆)

#3313952

au43 第39條

受查者設有內部稽核者,查核人員應向其內部稽核人員查詢。查詢內容應著重於下列事項:

  1. 內部稽核人員對舞弊風險之看法。
  2. 內部稽核人員是否已於該年度執行偵查舞弊之程序。
  3. 管理階層是否已對前述程序之發現,提出合理之回應。
  4. 內部稽核人員是否知悉已發生、疑似或傳聞之舞弊。
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受查者設有內部稽核者,查核人員應向其內部...
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