41.信託業之內部控制應依信託業內部控制及稽核制度實施辦法辦理,有關內部控制及稽..-阿摩線上測驗
最佳解! | ||
2F
|
3F y 小六下 (2020/09/25)
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 第 8 條 內部控制制度應涵蓋所有營運活動,並應訂定下列適當之政策及作業程序 ,且應適時檢討修訂: 一、組織規程或管理章則,應包括訂定明確之組織系統、單位職掌、業務 範圍與明確之授權及分層負責辦法。 二、相關業務規範及處理手冊,包括: (一)投資準則。 (二)客戶資料保密。 (三)利害關係人交易規範。 (四)股權管理。 (五)財務報表編製流程之管理,包括適用國際財務報導準則之管理、會 計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程等。 (六)總務、資訊、人事管理(銀行業應含輪調及休假規定)。 (七)對外資訊揭露作業管理。 (八)金融檢查報告之管理。 (九)金融消費者保護之... 查看完整內容 |