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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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106年 - 106-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#62541
> 試題詳解
28. 欲暸解存貨相關交易的職務分工,查核人員最有可能採取下列哪一步驟?
(A)觀察並詢問相關人員
(B)函證
(C)分析性覆核
(D)重新計算
答案:
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統計:
A(432), B(53), C(39), D(4), E(0) #1610306
詳解 (共 2 筆)
阿勳
B1 · 2017/12/01
#2514574
相關交易的分工,找相關人員詢問
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Annie
B2 · 2025/09/23
#6777639
這題是 存貨相關交易的內部控制查核程序...
(共 341 字,隱藏中)
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29. 稽核人員於運用分析性程序時,發現銷貨毛利率不尋常地降低,可能是: (A)漏列存貨採購交易 (B)漏列銷貨交易 (C)虛列銷貨交易 (D)將存貨採購交易錯誤入帳至管銷費用科目中
#1610307
30. 有關應收帳款之函證,下列之敘述何者為錯誤? (A)母體應予分群 (B)母體中之每一樣本應有相同的機會被抽出 (C)查核人員對函證樣本之選定應有完全的自主性 (D)某些分群樣本僅抽出少部分樣本
#1610308
31. 美國 COSO 報告(1992 與 2013 年)定義企業內部控制,有幾項組成要素? (A)控制環境、監督等二項 (B)控制環境、風險評估、控制作業等三項 (C)控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通等四項 (D)控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督等五項
#1610309
32. 內部稽核人員不適宜負責下列何項工作? (A)設計風險管理機制 (B)檢查財務及營運資訊 (C)複核法令遵循情形 (D)複核經濟性、效率及效益
#1610310
33. 下列敘述何者為非? (A)企業應追求風險最低的目標 (B)風險胃納(Risk Appetite)是指企業為了追求其目標所願意承擔的風險程度 (C)企業風險管理與其策略、規劃及日常決策息息相關 (D)風險胃納必須適當的在組織內溝通,並持續監督和調整
#1610311
34. 公司董事會及監察人分別由大股東私人公司指派之法人代表及公司投資之子公司法人擔任,其 中二位董事為公司高階管理者,因此重大決策往往由大股東主導,使得董事會及監察人對公司 之指導及監督功能無法有效發揮。上述情況對下列何項內部控制之組成要素的不利影響最大? (A)風險評估 (B)控制環境 (C)控制作業 (D)資訊與溝通
#1610312
35. 若企業組織文化將內部稽核視為不必要的繁文縟節,則最可能發生下列何種情況? (A)內部控制並未有效執行 (B)營運預算浮編 (C)營運作業程序無效率 (D)企業產品無競爭力
#1610313
36. 為避免舞弊事件發生,針對員工的操守、價值觀與能力之管理與控制,其第一道控制活動為: (A)審慎利用人才選拔時,預為免除道德及能力不適任的應徵者 (B)落實行為守則,並提供道德與職能訓練 (C)發現員工有不當行為或不適任徵兆時,必須立即處理 (D)由審計委員會建立員工密報的制度
#1610314
37. 在企業控制環境中,可從哪些事項觀察管理者管理哲學與經營風格? (A)管理者對參與社交活動所採取的行動 (B)管理者對員工家庭計畫支持的態度 (C)管理者對法令瞭解的程度 (D)管理者對經營風險的態度和控制風險的方法
#1610315
38. 企業之風險管理中,對企業的影響不重大以及發生的可能性偏低(低強度、低頻率)的風險: (A)仍須設法考量風險管理 (B)即應考量風險應如何管理 (C)通常不須認真考量風險應如何管理 (D)須加以衡量和判斷風險應如何管理
#1610316
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