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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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109年 - 109-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#86735
> 試題詳解
29. 內部稽核人員執行作業審計時,主要目的是:
(A)確認財務報表足以允當表達企業之經營成果
(B)針對長期營運目標,研擬組織變革策略及可行方案
(C)就有效達成組織之目標,提出缺失檢討及改善建議
(D)報導組織在增進獲利程度方面的績效
答案:
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統計:
A(112), B(36), C(457), D(2), E(0) #2342238
詳解 (共 1 筆)
康愛達
B1 · 2026/02/28
#7306686
解析: (A) 是「財務報表審計」(會...
(共 108 字,隱藏中)
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55. 內部稽核人員執行作業審計時,主要目的是: (A)確認財務報表足以允當表達企業之經營成果 (B)針對長期營運目標,研擬組織變革策略及可行方案 (C)就有效達成組織之目標,提出缺失檢討及改善建議 (D)報導組織在增進獲利程度方面的績效
#933301
30. 內部稽核人員執行作業審計時,主要目的是: (A)確認財務報表足以允當表達企業之經營成果 (B)針對長期營運目標,研擬組織變革策略及可行方案 (C)就有效達成組織之目標,提出缺失檢討及改善建議 (D)報導組織在增進獲利程度方面的績效
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35. 內部稽核人員執行作業審計之主要目的,是: (A)確認財務報表足以允當表達企業之經營成果 (B)針對長期營運目標,研擬組織變革策略及可行方案 (C)就有效達成組織之目標,提出缺失檢討及改善建議 (D)報導組織在增進獲利程度方面的績效
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30. 內部稽核人員執行作業審計時,主要目的是: (A)確認財務報表足以允當表達企業之經營成果 (B)針對長期營運目標,研擬組織變革策略及可行方案 (C)就有效達成組織之目標,提出缺失檢討及改善建議 (D)報導組織在增進獲利程度方面的績效
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#2342658
30. 內部控制自行檢查之目的,在了解公司內部控制之有效性,並協助何者履行其責任? (A)公司股東 (B)董事會及管理階層 (C)外部稽核 (D)簽證會計師
#2342239
31. 監督作業係指企業依據法律規定及企業相關規範,進行哪兩者或兩者兼用,以確定內部控制制 度之各組成要素是否已經存在及持續運作? (A)外部稽核及內部稽核 (B)持續性評估及個別評估 (C)自行評估及內部稽核 (D)自行評估及外部稽核
#2342240
32. 內部控制有重大缺失係指: (A)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失,且缺失的程度未能合理確保企業目標達 成時 (B)內部控制組成要素均有缺失,且缺失的程度未能絕對確保企業目標達成時 (C)內部控制組成要素中有二個以上組成要素有缺失時 (D)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失時
#2342241
33. 企業建立有效的關鍵風險指標(Key Risk Indicators)時,何者為非? (A)須與企業策略相結合 (B)須評估發生風險事件前,其中間事件或根本原因可觀察的指標或事件 (C)指標提供前瞻性策略風險管理的機會 (D)指標必須能反映企業當期營運的績效
#2342242
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