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試題詳解

試卷:108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75324 | 科目:公職◆銀行內部控制◆法規

試卷資訊

試卷名稱:108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75324

年份:108年

科目:公職◆銀行內部控制◆法規

30.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,業務單位、內部稽核或其他內部 控管人員發現內部控制缺失所應採取措施,下列敘述何者錯誤?
(A)及時陳報適當管理階層
(B)立即採取適當因應措施
(C)情節重大者為避免造成擠兌,應予隱匿
(D)情節重大者應陳報高階管理階層及董事會
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