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試題詳解

試卷:99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585 | 科目:公職◆銀行內部控制◆法規

試卷資訊

試卷名稱:99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585

年份:99年

科目:公職◆銀行內部控制◆法規

33、 銀行為健全票券業務之經營,有效防範可能發生之內部人員舞弊,應檢討改進現行票券業務作業流程、電腦安全控管設計及庫存票券與空白單據之控管等,提經下列何種層級核備?
(A) 總經理
(B) 董(監)事會
(C) 董事長
(D) 股東會
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詳解 (共 1 筆)

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答案:(B) 董(監)事會 ※根據台財...
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