阿摩線上測驗
登入
首頁
>
公職◆銀行內部控制◆法規
>
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585
> 試題詳解
試題詳解
試卷:
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585
年份:
99年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
33、 銀行為健全票券業務之經營,有效防範可能發生之內部人員舞弊,應檢討改進現行票券業務作業流程、電腦安全控管設計及庫存票券與空白單據之控管等,提經下列何種層級核備?
(A) 總經理
(B) 董(監)事會
(C) 董事長
(D) 股東會
正確答案:
登入後查看
詳解 (共 1 筆)
sweettime520
B1 · 2021/04/17
推薦的詳解#4659727
未解鎖
答案:(B) 董(監)事會 ※根據台財...
(共 137 字,隱藏中)
前往觀看
0
0