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公職◆銀行內部控制◆法規
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101年 - 101 台灣金融研訓院第 21 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49789
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試題詳解
試卷:
101年 - 101 台灣金融研訓院第 21 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49789 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
101年 - 101 台灣金融研訓院第 21 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49789
年份:
101年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
35、 下列何項敘述不符票券交易作業流程及內部控制原則?
(A) 買入票券對保證章應確實核對認證
(B) 應確實認交易對手與交易內容
(C) 對購入同一金融機構保證之有價券應訂定額度控管
(D) 買入商業本票到期時交由他人代為兌償
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
perhapsmiss
B1 · 2020/09/09
推薦的詳解#4262991
未解鎖
買入商業本票到期時交由本人代為兌償
(共 20 字,隱藏中)
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