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試題詳解

試卷:101年 - 第34期信託法規#27812 | 科目:信託法規

試卷資訊

試卷名稱:101年 - 第34期信託法規#27812

年份:101年

科目:信託法規

36.有關信託業內部控制及內部稽核之敘述,下列何者錯誤?
(A)內部控制之目的係為促進信託業之健全經營
(B)內部稽核之目的為評估內部控制是否有效
(C)營業年度終了,應由董事長及總經理出具內部控制聲明書
(D)應編製內部稽核工作手冊
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
(C)營業年度終了,應由董事長、總經理、...
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