阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
111年 - 111-2 企業內部控制基本能力測驗試題: 企業內部控制理論與實務(含相關法規)#110157
> 試題詳解
36. 美國 COSO 報告(2013 年)指出企業內部控制組成要素中,何項為公司設計及執行內部控制制度之 基礎?
(A)風險評估
(B)控制環境
(C)資訊與溝通
(D)控制作業
答案:
登入後查看
統計:
A(269), B(819), C(37), D(46), E(0) #2984794
詳解 (共 2 筆)
已上110年郵政外勤
B1 · 2024/01/21
#6012758
內部控制基本架構,依序分為控制環境、風險...
(共 52 字,隱藏中)
前往觀看
12
0
Youcandoit
B2 · 2024/03/13
#6045289
公開發行公司建立內部控制制度處理準則 第...
(共 179 字,隱藏中)
前往觀看
7
0
相關試題
37. 內部控制有重大缺失係指: (A)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失,且缺失的程度未能合理確保企業目標達 成時 (B)內部控制組成要素均有缺失,且缺失的程度未能絕對確保企業目標達成時 (C)內部控制組成要素中有二個以上組成要素有缺失時 (D)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失時
#2984795
38. 下列敘述何者為非? (A)企業應追求風險最低的目標 (B)風險胃納(Risk Appetite)係指企業為了追求其目標所願意承擔之風險程度 (C)企業風險管理與其策略、規劃及日常決策息息相關 (D)風險胃納必須適當在組織內溝通,並持續監督與調整
#2984796
39. 下列何者是確定未入帳負債之最佳審計程序? (A)就帳戶出現在應付帳款明細試算表內之債權人寄發函證,審核債權人所寄回之詢證函 (B)就每月應付帳款餘額及已入帳之進貨間,驗證其不尋常關係 (C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當地記載 (D)抽查年底結束後一段期間內之現金支付
#2984797
40. 有關公開發行公司內部控制制度聲明書應敘明能否合理確保之項目,不包括下列何者? (A)董事會及總經理瞭解營運之效果及效率目標達成程度 (B)報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範 (C)已遵循相關法令規章 (D)董事會及總經理保證所屬員工無舞弊行為
#2984798
41. 某一家中等規模製造廠商生產部經理訂購超額的原料,並指定送至目前經營副業之一家倉儲公 司。該經理偽造驗收文件並且核准付款支票。下列何者查核程序最能偵察此項舞弊? (A)從現金支付中抽樣並比對至訂購單、驗收報告、發票及支票副本 (B)從現金支付中抽樣並請供應商證實樣本中的購買數量、購買價格及運送日期及地點 (C)觀察收料倉庫並盤點已驗收之原料;將盤點數量比對至收料人員完成的驗收報告 (D)執行分析性測試,比較生產量、原料購買量及原料庫存水準;並調查其差異
#2984799
42. 在一電腦化薪資系統環境,查核人員最不可能使用測試資料以測試下列何者之控制? (A)散失的員工號碼 (B)由管理人以人工適當核准的加班時間 (C)無效工作號碼之計工單 (D)每張計時卡時數與計工單時數之一致
#2984800
43. 銷貨及應收帳款之少計,可經由下列哪個程序查核? (A)函證應收帳款 (B)複核帳齡分析表 (C)自出貨單據追查至日記帳 (D)核對應收帳款總帳及應收帳款明細分類帳
#2984801
44. 對於員工舞弊的預防,最根本的措施為何? (A)宣揚公司希望達成的道德操守之核心價值 (B)有效的檢舉專線 (C)董事會的主導與積極參與 (D)有效的舞弊調查程序
#2984802
45. 下列何者統屬關係較不合乎內部控制之原則? (A)內部稽核部門隸屬於董事會 (B)會計主管由產銷副總裁督導 (C)薪工核算人員由主辦會計督導 (D)電腦部門主管由總經理指揮
#2984803
46. 由於高階經理人所從事的舞弊行為對公司的不利影響較大,因此建立紥實的舞弊防制計畫及控制 制度是健全控制環境不可或缺的要素。惟建立紥實的舞弊防制計畫的基本要件是: (A)企業必須建立有效的人事紀錄 (B)企業必須建立有效的行為準則 (C)企業必須建立有效的家族分工 (D)企業必須建立有效的績效制度
#2984804
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060