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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
> 試題詳解
39. 在重要的會計應用上,使用電腦處理,其EDP(電子資料處理)控制可分為二種類型:一般控制及:
(A) 管理控制
(B) 特殊控制
(C) 應用控制
(D) 授權控制
答案:
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統計:
A(73), B(57), C(543), D(51), E(0) #3477887
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/13
#6714273
1. 題目解析 題目詢問的是在會計應用中...
(共 800 字,隱藏中)
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40. 企業內部控制制度規定,當客戶訂單之金額未超過其授信額度時,接受此訂單。所謂「未超過其授信額度」,其計算係包括: (A) 客戶本次訂單之金額 (B) 客戶本次訂單之金額加上其前欠本企業帳款之餘額 (C) 客戶本次訂單之金額加上其應收本企業帳款之餘額 (D) 提供保證及抵押金額之總和
#3477888
41. 美國 COSO 報告指出企業內部控制組成要素中: (A) 內部稽核人員的監督是其他組成要素的基礎 (B) 控制環境是其他組成要素的基礎 (C) 董事會及監察人的關注是其他組成要素的基礎 (D) 控制活動是其他組成要素的基礎
#3477889
42. 下列何項控制程序,最能確保長期投資有價證券的完整聲明? (A) 由帳列投資抽查確認有價證券是否妥善存放 (B) 內部稽核定期檢查銀行保險箱中的有價證券與帳列投資是否相符 (C) 出納定期檢視長期投資的市場交易價格與買進成本 (D) 由出納驗證付給經紀商的價金與其報價相同
#3477890
43. 對於員工舞弊的預防,最根本的措施為何? (A) 宣揚公司希望達成的道德操守之核心價值 (B) 有效的檢舉專線 (C) 董事會的主導與積極參與 (D) 有效的舞弊調查程序
#3477891
44. 下列何者不適當或不正確? (A) 可能存有爭執之交易應作消極式函證 (B) 詢證函經受查者簽章後,交由查核人員直接寄發 (C) 可能存有舞弊之交易應作積極式函證 (D) 應收帳款函證相符,並不表示評價允當
#3477892
45. 下列何者不是公司治理之強調重點? (A) 董事長公開聲明其對財務報導應負全責,並由其主導公司經營 (B) 董事會成員中應包含不參與經營的獨立董事 (C) 設置審計委員會,以強化財務報導之公信力 (D) 董事會應確保內部控制之有效性
#3477893
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