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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
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110年 - 110 台灣金融研訓院第 39 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融)#104429
> 試題詳解
46.下列何者非為消費金融業務顧客需求之「4S」?
(A) Security
(B) Stability
(C) Simple
(D) Smile
答案:
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統計:
A(17), B(364), C(33), D(44), E(0) #2817366
詳解 (共 2 筆)
butterfly71326
B1 · 2022/03/14
#5379328
金融業務顧客需求4S:speed(核貸快...
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Atticus
B3 · 2023/02/13
#5720904
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相關試題
1.「權力及責任之授派-權責劃分」屬於下列何者之影響因素? (A)內部環境 (B)風險評估 (C)控制活動 (D)會計控制
#2817321
2.有關金融機構的內部查核制度,下列何者錯誤? (A)稽核單位查核 (B)自行查核 (C)會計師查核 (D)同儕檢討
#2817322
3.監控係指自行檢查內部控制制度品質之過程,進行方式包括持續監控、個別監控或二者併用,一般而言,持續監控係由下 列何者執行? (A)外部稽核 (B)內部稽核 (C)各單位管理階層與員工 (D)類似內部稽核功能之員工
#2817323
4.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)總稽核之職位應等同於副總經理 (B)內部稽核單位應以超然獨立之精神,執行稽核業務 (C)銀行應建立隸屬於總經理之內部稽核單位 (D)總稽核不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務
#2817324
5.會計師對金融機構出具之內部控制制度聲明書所聲明之事項,已依審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切 之證據,認為金融機構所聲明之內部控制制度有重大缺失,金融機構之聲明未能指出上述重大缺失,其聲明不允當;此 審查報告提列之審查意見係屬下列何者? (A)無保留意見 (B)否定意見 (C)保留意見 (D)無法表示意見
#2817325
6.每一營業、財務保管及資訊單位作一般自行查核,應多久至少辦理一次? (A)一個月 (B)一季 (C)半年 (D)一年
#2817326
7.下列何者無須辦理自行查核? (A)企劃單位 (B)簡易分行 (C)資訊單位 (D)財務保管單位
#2817327
8.「自行查核年度計畫表」應包括之內容,下列敘述何者錯誤? (A)查核年度月份 (B)查核種類及項目 (C)查核內容 (D)查核基準日
#2817328
9.下列何者得由銀行之會計主管保管? (A)通匯密碼有關資料 (B)有價證券 (C)交換票據 (D)營業時間外,客戶存入之票據
#2817329
10.銀行收到次日入帳之待交換票據,應以下列何種會計科目入帳? (A)借「待交換票據」貸「其他應收款」 (B)借「待交換票據」貸「其他應付款」 (C)借「其他應收款」貸「待交換票據」 (D)借「其他應付款」貸「待交換票據」
#2817330
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