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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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100年 - 100-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#48403
> 試題詳解
50、 ( ) 假設查核人員欲將查核風險維持在 0.05,當受查者之固有風險為0.5,控制風險為0.4,則偵查風險應訂為多少?
(A) .005
(B) .04
(C) .2
(D) .25
答案:
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統計:
A(5), B(10), C(17), D(53), E(0) #1237512
詳解 (共 2 筆)
小乖
B1 · 2017/11/12
#2485060
可接受查核風險(AR)=固有風險(IR)...
(共 66 字,隱藏中)
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熊寶包
B2 · 2025/09/25
#6790191
查核風險 = 固有風險 × 控制風險 ×...
(共 51 字,隱藏中)
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相關試題
51、 ( ) 下列何項最不可能被視為內部控制之主要目的? (A) 保護資產安全 (B) 鼓勵遵行公司政策 (C) 偵測管理當局舞弊 (D) 複核會計資料的正確性及可靠性
#1237513
52、 ( ) 依據我國現行公開發行公司建立內部控制處理制度準則,內部稽核應隸屬於何處? (A) 董事會 (B) 總經理室 (C) 會計長室 (D) 財務長室
#1237514
53、 ( ) 為查核是否有未入帳之應付帳款,查核人員常用的方法很多,其中相對最有效的方法為: (A) 檢視期後付款情形 (B) 與主要供應商對帳 (C) 編製當月銀行調節表 (D) 計算應付帳款週轉率
#1237515
54、 ( ) 有關銷貨訂單、出貨單、銷貨發票等之預編序號,與下列那一項聲明之驗證有關? (A) 完整性 (B) 權利與義務 (C) 評價與分攤 (D) 存在或發生
#1237516
55、 ( ) 小企業人手不足,無法做到適當的職能劃分,可採下列何者來增強內部控制? (A) 聘請會計師記帳 (B) 每一位員工負責一類交易循環 (C) 僱用臨時人員來做好職能劃分 (D) 業主直接參與主要之記錄及控制活動
#1237517
56、 ( ) 當查核人員運用分析性複核查核長期負債科目時,最可能執行下列那一項查核程序? (A) 發函詢證長期負債 (B) 分析債券的到期值 (C) 檢查應付帳款明細帳 (D) 比較本期已記錄之利息費用與長期負債
#1237518
57、 ( ) 當執行分析性複核程序後發現,受查者之商品存貨的週轉率偏高,推論其原因可能為: (A) 商品暢銷 (B) 商品滯銷 (C) 銷貨成本低估 (D) 期末存貨高估
#1237519
58、 ( ) 查核人員盤點客戶現金時,應與下列何者同時進行? (A) 盤點存貨 (B) 盤點有價證券 (C) 在資產負債表日暫停營業 (D) 詳讀客戶關於現金方面的內部控制
#1237520
59、 ( ) 公司若希望能預防應收帳款延壓入帳的弊病,下列何者是最佳的防護措施? (A) 請顧客直接付款至公司的銀行存款帳戶 (B) 實施負責總帳的簿記員無法接近郵件的職能分工 (C) 請顧客將所支付的支票以公司為抬頭,並直接寄給財務長 (D) 實施沒有員工可同時接近顧客寄來的支票和每天現金收入的職能分工
#1237521
60、 ( ) 冀達成內部控制之風險管理目的,企業內部控制組成要素中,監督區分為那二類? (A) 持續性監督及個別評估 (B) 持續性監督及長效型監督 (C) 個別評估及內部稽核 (D) 個別評估及外部稽核
#1237522
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