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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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106年 - 106-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#68912
> 試題詳解
50. 根據 COSO 委員會於 2013 年更新之內部控制整合架構,以下何項不適用風險評估原則?
(A)組織展現對於誠信與道德價值之承諾
(B)組織具體指明適合目標、以辨識及評估與目標相關的風險
(C)組織辨識達成其目標之風險,並分析各項風險,以做為應如何管理該等風險之基礎
(D)組織評估達成目標之風險時,考量可能發生的舞弊
答案:
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統計:
A(228), B(16), C(12), D(107), E(0) #1788084
詳解 (共 1 筆)
chris
B1 · 2020/03/29
#3852457
(A) 組織展現對於誠信與道德價值之承諾...
(共 31 字,隱藏中)
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6. 根據COSO委員會於2013年更新版之內部控制整合架構報告,以下何項非適用於風險評估之原則? (A)組織展現對於誠信與道德價值之承諾 (B)組織具體指明其目標,以辨識及評估與目標相關的風險 (C)組織辨識使其目標不能達成之風險事項,分析各風險事項的發生可能性及嚴重程度,以做為決 定如何管理該等風險之基礎 (D)組織評估使其目標不能達成之風險時,應考量可能發生之舞弊
#1812248
2. 根據 COSO 委員會於 2013 年更新版之內部控制整合架構報告,有關風險評估之敘述,下列何者錯誤? (A)組織展現對於誠信與道德價值之承諾 (B)組織應先具體指明適合目標,其後才能辨識與目標相關的風險 (C)組織辨識達成其目標之風險,並分析各項風險,以作為應如何管理該等風險之基礎 (D)組織評估達成目標之風險時,須考量可能發生的舞弊
#2819521
32. 根據 COSO 委員會於 2013 年更新版之內部控制整合架構報告,以下何項非風險評估之適用原則? (A)組織展現對於誠信與道德價值之承諾 (B)組織具體指明適合目標、以辨識及評估與目標相關的風險 (C)組織辨識達成其目標之風險,並分析各項風險,以做為應如何管理該等風險之基礎 (D)組織評估達成目標之風險時,考量可能發生的舞弊
#3827428
51. 根據 COSO 委員會於 2013 年更新之內部控制整合架構報告,以下何項非屬控制環境組成要素 所討論的項目? (A)董事會展現其係獨立於管理階層之外,監督內部控制之建立與成效 (B)管理階層在董事會監督之下,建立組織之架構、報導體系,訂定適當權限,以達成各項目標 (C)組織辨識可能對內部控制制度產生重大影響之各項改變 (D)組織展現其延攬、培育及留用適任人才之承諾
#1788085
52. 企業負責營運的管理者,在執行其日常的業務活動時,持續見證內部控制是否發揮功能,稱為: (A)標準監督 (B)持續性監督 (C)特殊監督 (D)持續性溝通
#1788086
53. 企業甲之風險管理若採取嚴格的信用政策,則會造成什麼風險? (A)銷貨減少 (B)壞帳增加 (C)賒銷增加 (D)現金被竊
#1788087
54. 企業於選擇被授權者時,應考慮其: (A)權力 (B)能力 (C)回饋授權者的程度 (D)能否事事請示
#1788088
55. 下列何者最能避免員工挪用客戶支付的貨款? (A)由專人負責催收 (B)每月寄對帳單給客戶 (C)會計人員不得兼任出納 (D)請客戶在開立支票時,要抬頭、劃線、禁止背書轉讓
#1788089
56. 稽核人員巡視廠房,最可能取得何種資訊? (A)壞帳提列之適當性 (B)存貨數量的合理性 (C)老舊機器之存在 (D)某些必要之保險的延緩購置
#1788090
57. 為確認權益證券的投資收益是否正確,最直接的查核程序應為: (A)勾稽現金股利收入支票之兌現數與帳列數是否相符 (B)就股利之公告資料與帳載股利收入間之差異,進行調節 (C)就投資及收益之變動,作分析性複核 (D)驗算所有投資收益之計算及加總,並與帳載核對
#1788091
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