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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
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104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#73127
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試題詳解
試卷:
104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#73127 |
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
試卷資訊
試卷名稱:
104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#73127
年份:
104年
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
53.有關信用卡發卡機構對特約商店管理及作業,下列敘述何者錯誤?
(A)信用卡收單合約書收費費率之建檔工作,應經主管人員覆核並蓋章確認
(B)郵購商店實際經營負責人,應於規定時間內無退票及強制停用信用卡記錄
(C)特約商店資料建檔應由建檔人員覆核
(D)抽核刷卡機借用收據憑證應與帳列「存入保證金」科目所載相符
正確答案:
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