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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
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55.為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下列何者屬於風險評估的基本原則?
(A)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險
(B)董事會暸解並監督內部控制的執行
(C)不時地對內部控制運行質量進行評價
(D)管理層確保管理方針得以貫徹的政策
答案:
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統計:
A(862), B(122), C(57), D(46), E(0) #3292958
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/10/18
#6913059
1. 題目解析 本題是關於內部控制的風...
(共 809 字,隱藏中)
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38. 為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下 列何者屬於該風險評估的基本原則? (A)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險 (B)董事會暸解並監督內部控制的執行 (C)不時對內部控制運行之品質進行評價 (D)管理階層確保管理方針得以貫徹的政策
#2819557
33. 為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下列 何者屬於風險評估的基本原則? (A)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險 (B)董事會暸解並監督內部控制的執行 (C)不時地對內部控制運行質量進行評價 (D)管理層確保管理方針得以貫徹的政策
#3223966
28. 為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下列何者屬於風險評估的基本原則? (A) 清楚瞭解未能達成財務報導目標的風險 (B) 董事會瞭解並監督內部控制的執行 (C) 不時地對內部控制運行質量進行評價 (D) 管理層確保管理方針得以貫徹的政策
#3477876
55. 為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下列何者屬於風險評估的基本原則?(A)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險 (B)董事會暸解並監督內部控制的執行(C)不時地對內部控制運行質量進行評價 (D)管理層確保管理方針得以貫徹的政策
#3520862
56.對於併購其他企業時,整合不同資訊系統所面對的風險,下列何者最不重要? (A)企業資料庫的複雜程度與伺服器的規模 (B)現有資訊系統彼此間之相容性 (C)與供應商之間資訊系統的相依程度 (D)被併購企業的程式設計人員編制數目
#3292959
57.下列哪一項目不必於每一年度進行全面性實地盤點(或觀察實地盤點)? (A)庫存現金 (B)有價證券 (C)存貨 (D)固定資產
#3292960
58.稽核人員在觀察年底實地盤點時,抽點幾項存貨後,發現幾項抽點的存貨數量低於受查者永續存貨帳上的數量。試問這可能是因為受查者漏列下列哪一項? (A)銷貨 (B)銷貨退回 (C)銷貨折讓 (D)銷貨折扣
#3292961
59.我國企業出具內控聲明書,表明自己確知建立、實施和維護內部控制制度的責任在誰的身上? (A)董事會及經理人 (B)董事會或經理人 (C)董事會 (D)經理人、財務副總、內部稽核人員
#3292962
60.外部審計人員評估內部控制有效性的最終目的為何? (A)評估經理人政策是否確實執行 (B)作為設計內控查核程式的基礎 (C)作為評估財務報表是否存有重大不實表達風險的基礎 (D)評估企業發生員工舞弊的可能性
#3292963
61.會計師專案審查公開發行公司內部控制制度所發現之缺失,應依規定: (A)口頭說明 (B)告知內部稽核 (C)出具內部控制制度聲明書 (D)出具內部控制制度建議書,作為公司改進缺失之依據
#3292964
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