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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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112年 - 112-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#113728
> 試題詳解
55. 下列何者並非檢驗內部控制「設計」是否有效的測試程序?
(A)查詢
(B)檢查
(C)觀察
(D)驗算
答案:
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統計:
A(210), B(42), C(192), D(968), E(0) #3089570
詳解 (共 1 筆)
hsiangyu1020
B1 · 2023/11/28
#5975537
演算係屬測試內控「執行」是否有效的測試程...
(共 54 字,隱藏中)
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56. 收入循環的適當授權通常規定應由哪個部門人員核准壞帳沖銷? (A)財務部門 (B)銷貨部門 (C)開帳單部門 (D)應收帳款部門
#3089571
57. 稽核人員盤點現金時,應與下列何者同時進行? (A)研讀關於現金方面之內部控制 (B)在資產負債表日暫停營業 (C)盤點有價證券 (D)盤點存貨。
#3089572
58. 內部控制自行檢查之目的,在了解公司內部控制之有效性,並協助何者履行其責任? (A)公司股東 (B)董事會及管理階層 (C)外部稽核 (D)簽證會計師
#3089573
59. 航空公司在國際航線業務快速發展的階段,因航務人員長期從事違法夾帶行為東窗事發,被主管 機關勒令停止部分業務,使公司業務量下降一半以上。如果管理者未盡相當之注意,並容忍或參 與舞弊,且於公開說明書對外聲明其內部控制是有效的,可能涉及下列何項法律關於不實記載之 法律責任? (A)證券交易法 (B)商業會計法 (C)公平交易法 (D)台灣關係法
#3089574
60. 外部審計人員評估內部控制有效性的最終目的為何? (A)評估經理人政策是否確實執行 (B)作為設計內控查核程式的基礎 (C)作為評估財務報表是否存有重大不實表達風險的基礎 (D)評估企業發生員工舞弊的可能性
#3089575
61. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#3089576
62. 下列哪一項目,為「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定上市上櫃公司年度稽核計畫 之必要稽核項目? (A)法令規章遵循事項 (B)股務作業之管理 (C)財務及非財務資訊之管理 (D)個人資料保護之管理
#3089577
63. 公開發行公司訂定資金貸與他人作業處理程序,決議相關事項何者為正確? (A)應經審計委員會全體成員三分之二以上同意 (B)如未經審計委員會全體成員三分之二以上同意,得由全體董事三分之二以上同意行之 (C)如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意,得由全體董事三分之二以上同意行之 (D)所稱之全體董事,係以章程所訂董事人數計算之
#3089578
64. 公開發行公司之子公司與他公司間有短期融通資金之必要者,累計餘額不得超過下列何者? (A)公開發行公司貸與時淨值之 40% (B)子公司貸與時淨值之 40% (C)取得資金之公司淨值之 40% (D)取得資金之公司淨值之 20%
#3089579
65. 公開發行公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達下列何項標準者,除與政府機構交易外, 應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會 所發布之審計準則公報第 20 號規定辦理? (A)公司實收資本額 20%或新臺幣 3 億元以上 (B)公司實收資本額 20%且達新臺幣 3 億元以上 (C)公司實收資本額 10%或新臺幣 2 億元以上 (D)公司實收資本額 10%且達新臺幣 2 億元以上
#3089580
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