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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#101110
> 試題詳解
57. 關於公開發行公司自行評估內部控制制度,下列敘述何者錯誤?
(A)公司內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次
(B)公開發行公司自行評估內部控制制度之結果,分為有效之內部控制制度或有重大缺失之內 部控制制度
(C)由會計師覆核各單位及子公司之自行評估報告
(D)自行評估應作成工作底稿
答案:
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統計:
A(132), B(60), C(691), D(75), E(0) #2771742
詳解 (共 1 筆)
必上榜
B1 · 2021/12/23
#5273970
由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評...
(共 25 字,隱藏中)
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33. 關於公開發行公司自行評估其內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A)公司內部各單位及子公司每年至少須自行評估一次 (B)評估之結果,分為內部控制制度有效或有重大缺失 (C)須由會計師覆核各單位自行評估之結果 (D)在自行評估時,應作成工作底稿
#2023941
56. 關於公開發行公司自行評估內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A)公司內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次 (B)公開發行公司自行評估內部控制制度之結果,分為有效之內部控制制度或有重大缺失之內部控制 制度 (C)由會計師覆核各單位及子公司之自行評估報告 (D)自行評估應作成工作底稿
#2206401
32. 關於公開發行公司自行評估內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A)公司內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次 (B)公司自行評估之結果,分為內部控制制度有效或有重大缺失二種 (C)各單位之自行評估報告須由會計師覆核 (D)自行評估應作成工作底稿
#2554760
16.關於公開發行公司自行評估內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A)公司內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次 (B)公開發行公司自行評估內部控制制度之結果,分為有效之內部控制制度或有重大缺失之內部 控制制度 (C)由會計師覆核各單位及子公司之自行評估報告 (D)自行評估應作成工作底稿
#2941723
58. 稽核人員函證一些在 2019 年 12 月 31 日尚有積欠餘額的應收帳款帳戶,並調查回函者的例外 和註釋。由這個程序,稽核人員最可能得知下列何者? (A)某一個出納員以延壓來掩飾他的監守自盜 (B)某一個銷售員尚未對其家人和朋友的賒銷編製繳費單 (C)某一個 EDP(電子資料處理)控制員已將所有銷貨發票自資料檔移轉至他的帳戶 (D)徵信部門的經理私吞了顧客的匯款,而該顧客的帳戶早已被沖銷
#2771743
59. 若受查者採用刷卡及密碼的雙重控制來防止侵入電腦及有價證券保管箱,則下列何者是稽核人 員用來測試其有效性的最佳方法? (A)使用偽造的卡片 (B)隨機選用現有員工之密碼及卡片 (C)查核其發放卡片之申請及批准程序,以及密碼之保密措施 (D)取得員工及客戶聲明書,內容包括鄭重聲明遵守此規定措施
#2771744
60. 稽核人員最可能從巡視廠房之行為中得到何種相關的資料? (A)壞帳提列之適當性 (B)存貨數量的合理性 (C)老舊機器之存在 (D)某些必要保險的延緩購置
#2771745
61. 關於公開發行公司內部控制制度之控制作業,下列敘述何者正確? (A)使用電腦化資訊系統處理者,未強制應包括資通安全檢查之控制作業 (B)公開發行公司應包括薪資報酬委員會運作之管理控制作業 (C)不論產業性質或實際營運活動如何,均應依八大營運循環類型設計相關控制作業 (D)上市櫃公司應包括防範內線交易之管理控制作業
#2771746
62. 有關公開發行公司之生產循環控制作業,不包括: (A)環境安全管理 (B)職業安全衛生管理 (C)客訴及產品銷毀 (D)產品成分標示
#2771747
63. 公開發行公司内部稽核人員如發現重大違規情事或公司有重大損害之虞時,應如何處理? (A)應作成報告提報董事會 (B)立即作成報告陳核,並通知各監察人 (C)公司設有獨立董事者,無須通知獨立董事,但須通知監察人 (D)公司設有審計委員會者,除須通知審計委員會,尚需通知總經理
#2771748
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