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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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101年 - 101-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#42711
> 試題詳解
59、 ( ) 下列查核程序中,何項最不可能偵測出「未入帳的負債」?
(A) 寄發銀行函證信
(B) 閱讀董事會的會議紀錄
(C) 重新計算並分析折舊費用
(D) 分析計算利息費用與其他大額費用
答案:
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統計:
A(6), B(31), C(26), D(4), E(0) #1186664
詳解 (共 1 筆)
小吳
B1 · 2021/07/01
#4853752
折舊費用和負債無關
(共 11 字,隱藏中)
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01、 ( ) 以下何者最不可能被視為是內部控制制度的目的? (A) 檢查會計資料的正確性與可靠性 (B) 偵查管理人員的詐欺行為 (C) 激勵對管理政策的遵守 (D) 保護資產安全
#1186606
02、 ( ) 企業內部控制欲達成營運有效果和有效率地利用資源,其所謂營運「效率」主要追求的是: (A) 資源運用(產出/投入)有較好的表現 (B) 淨利達成效果提昇的比率 (C) 淨利目標的操作及衡量 (D) 使企業目標具有可操作性
#1186607
03、 ( ) 美國COSO報告(1992年)定義企業內部控制,謂內部控制係由企業董事會、管理階層及其他員工遵循的管理過程,何以漏掉監察人?因為: (A) 監察人不需遵循內部控制 (B) 美國類似我國監察人之獨立董事隸屬於董事會 (C) 美國之監察人歸屬於經理階層 (D) 美國之監察人歸屬為其他員工
#1186608
04、 ( ) 內部控制因受到先天限制而無法絕對保證達成其目標,這些先天限制並不包括: (A) 內部控制考量其成本與效益 (B) 員工串通舞弊 (C) 人為疏忽或判斷錯誤 (D) 職能分工不當
#1186609
05、 ( ) 請問下列何者非為COSO整合性內控架構裡所明訂之要素? (A) 明確的公司組織目標 (B) 內部監督與稽核的機制 (C) 內部資訊溝通的管道 (D) 舞弊的防範措施
#1186610
06、 ( ) 下列何者不是公司治理之強調重點? (A) 董事長公開聲明其對財務報導應負全責,並由其主導公司經營 (B) 董事會成員中應包含獨立董事 (C) 設置審計委員會,以強化財務報導之公信力 (D) 董事會應確保內部控制之有效性
#1186611
07、 ( ) 下列何項問題並非執行控制測試時的主要關心點? (A) 這些程序如何執行 (B) 為何執行這些程序 (C) 是否執行了必要的程序 (D) 由何人執行這些程序
#1186612
08、 ( ) 營運稽核的興起,雖然使內部稽核人員的職能看似有所調整,但內部稽核單位對下列何種傳統職能仍須負責? (A) 遏止及揭發舞弊 (B) 協辦各部門業務以增進收益 (C) 改善現金流量的控制 (D) 減少管理者的行政工作負擔
#1186613
09、 ( ) 對於舞弊的預防,最根本的措施為何? (A) 宣揚道德行為操守的核心價值 (B) 有效的檢舉專線 (C) 董事會的主導與積極參與 (D) 有效的舞弊調查程序
#1186614
10、 ( ) 內部稽核工作重點在辨識浪費作業資源的情況,找出改善作業績效及減少工作負擔的方法,是屬於下列何種稽核之範疇? (A) 營運稽核 (B) 電腦稽核 (C) 遵循稽核 (D) 財務報表稽核
#1186615
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