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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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97年 - 97-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#49223
> 試題詳解
59、 ( ) 假設固有風險經評估為50%、控制風險為40%,如果稽核人員希望將查核風險控制在4%,則可接受的偵知風險應控制在多少?
(A) 0.80%
(B) 5.00%
(C) 10.00%
(D) 20.0%。
答案:
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統計:
A(8), B(9), C(7), D(24), E(0) #1252661
詳解 (共 1 筆)
摩友(100006036107389)
B1 · 2024/04/07
#6062080
查核風險=固有風險*控制風險*偵知風險 ...
(共 48 字,隱藏中)
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55、 ( ) 假設固有風險經評估為50%、偵知風險為20%,如果稽核人員希望將查核風險控制在4%,則可接受的控制風險應控制在多少? (A) 0.40% (B) 10.00% (C) 40.00% (D) 250.0%。
#1237677
58、 ( ) 假設固有風險經評估為50%、偵知風險為20%,如果稽核人員希望將查核風險控制在4%,則可接受的控制風險應控制在多少? (A) 0.40% (B) 10.00% (C) 40.00% (D) 250.0%。
#1248149
34、 ( ) 假設固有風險經評估為80%、控制風險經評估為50%,稽核人員希望將查核風險控制在5%,那麼偵知風險應控制在多少以內? (A) 25% (B) 12.50% (C) 1.25% (D) 2.5%。
#1251036
52. 假設固有風險經評估為 25%、偵知風險為10%,如果稽核人員希望將查核風險控制在1%,則可接受的控 制風險應控制在多少? (A)0.4% (B)10.0% (C)40.0% (D)250.0%
#325256
60、 ( ) 內部稽核人員檢查各表單是否妥善保存,其為資訊取得方法中的那一種? (A) 複算 (B) 觀察 (C) 向第三人函證 (D) 檢視交易有關的文件及記錄。
#1252662
61、 ( ) 公開發行公司應於每會計年度終了前以網際網路資訊系統申報下列何者? (A) 次一年度稽核計畫 (B) 上一年度稽核計畫執行情形 (C) 上一年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形 (D) 稽核人員名冊。
#1252663
62、 ( ) 關於公開發行公司內部控制制度聲明書之處理方式,下列何者錯誤? (A) 於主管機關指定網站辦理公告申報 (B) 以書面申報主管機關備查 (C) 應先經董事會通過 (D) 登載在年報及公開說明書。
#1252664
63、 ( ) 依公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定,公開發行公司?部稽核人員應: (A) 對於發現公司之營運活動有直接損害利害關係人之情事,應予隱飾 (B) 定期向各監察人報告稽核業務 (C) 由稽核主管視需要列席董事會報告 (D) 僅將稽核報告交付監察人其中一人查閱。
#1252665
64、 ( ) 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,有關公開發行公司內部稽核單位之敘述,下列何者錯誤? (A) 應依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置內部稽核人員 (B) 應隸屬於總經理 (C) 內部稽核人員應適任及人數應適當 (D) 內部稽核人員應專任。
#1252666
65、 ( ) 公開發行公司應隨時檢查內部稽核人員有無違反「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十一條第一項有關適任與專任規定及第十六條第二項規定之情事,如有違反者,應如何處理? (A) 公司應於發現之日起一週內內調整其職務 (B) 公司應於發現之日起一個月內調整其職務 (C) 公司應於發現之日起二個月內調整其職務 (D) 公司應於發現之日起三個月內調整其職務。
#1252667
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