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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
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105年 - 105 台灣金融研訓院第 30 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#107171
> 試題詳解
6.有關自行查核制度,下列敘述何者錯誤?
(A)自行查核係由稽核單位指派非經辦人員辦理查核
(B)自行查核之目的之一,在於及早發現業務經營缺失,使管理階層得以及時補正或改進
(C)自行查核制度可對意圖舞弊之從業人員產生嚇阻作用
(D)自行查核得以輔助內部稽核查核頻率之不足
答案:
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統計:
A(21), B(2), C(2), D(5), E(0) #2900871
私人筆記 (共 1 筆)
SC617
2022/10/30
私人筆記#4661526
未解鎖
一般自行查核是"該單位的自行查核主管"指...
(共 51 字,隱藏中)
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1.有關內部控制制度,下列敘述何者正確? (A)內部控制是管理工具 (B)內部控制能保證企業經營成功 (C)內部控制只能保證企業不滅亡 (D)內部控制執行得好,即可替代管理
#2900866
2.依 COSO 報告之八個構成要素於金融機構之運用,「權利及責任之分派-權責劃分」屬於下列何者之影響因素? (A)內部環境 (B)目標設定 (C)事件辨識 (D)監控
#2900867
3.監控係指自行檢查內部控制制度品質之過程,進行方式包括持續監控、個別監控或二者併用,一般而言,持續監控 係由下列何者執行? (A)外部稽核 (B)內部稽核 (C)各單位管理階層與員工(D)類似內部稽核功能之員工
#2900868
4.有關辦理自行查核發現舞弊時之處理措施,下列何者錯誤? (A)自行查核人員立即密報自行查核主管 (B)對舞弊人員採取必要措施 (C)向媒體秘密檢舉 (D)防止意外事件之發生
#2900869
5.銀行總機構之法令遵循主管,至少每隔多久應向董(理)事會及監察人(監事)報告? (A)每一個月 (B)每三個月 (C)每六個月 (D)每十二個月
#2900870
7.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行營業單位發生重大缺失或弊端時,下列何者 有懲處建議權? (A)內部稽核單位 (B)法務單位 (C)營業單位經理 (D)資訊單位
#2900872
8.自行查核負責人對於年度查核計畫之擬定,下列敘述何者錯誤? (A)應在年度開始前,作成「自行查核年度計畫表」 (B)「自行查核年度計畫表」逕送稽核單位核定 (C)「自行查核年度計畫表」先密陳單位主管核定後,再函報稽核單位備查 (D)自行查核年度計畫之內容須包括查核年度月份、種類、項目及內容等
#2900873
9.銀行櫃員結帳後,現金如發生溢餘時,應以下列何項會計科目列帳? (A)其他應收款 (B)其他應付款 (C)雜項收入 (D)其他收入
#2900874
10.有關空白單據之管理,下列敘述何者正確? (A)空白單據應設簿控管,領用及發送應每週登記一次 (B)營業時間外空白單據應由各經辦人員自行保管 (C)尚未領用之空白存摺可由主管預為簽章,以為備用 (D)空白單據應不定期盤點,作成紀錄
#2900875
11.授信債權憑證保管袋之借調,應如何辦理最為妥當? (A)填製調閱單,並由經辦人員核准 (B)填製調閱單,並由主管人員核准 (C)當日借還,得不填製調閱單 (D)主管人員口頭核准即可,不需填製調閱單
#2900876
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