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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#78856
> 試題詳解
62. 依「建立內部控制制度核心原則」規定,評估舞弊風險宜考量之因素,不包括:
(A)誘因與壓力
(B)未經授權取得、使用或處分資產,竄改企業報導紀錄,或從事其他不當行為等之機會
(C)管理階層及其他人員從事或合理化其不當行為
(D)商業模式之改變
答案:
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統計:
A(85), B(78), C(86), D(606), E(0) #2061444
詳解 (共 1 筆)
shps97040823
B1 · 2021/12/04
#5245332
【建立內部控制制度核心原則】3.3 企業...
(共 233 字,隱藏中)
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63. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,公開發行公司內部稽核人員對於檢查所 發現之內部控制制度缺失及異常事項,應多久追蹤一次至改善為止? (A)至少按月 (B)至少按季 (C)至少每半年 (D)至少每年
#2061445
64. 公開發行公司設置獨立董事及審計委員會者,修正內部控制制度時,以下敘述何者錯誤? (A)於董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見 (B)於董事會討論,應將獨立董事同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄 (C)設置審計委員會者,應經審計委員會同意,並提董事會決議 (D)設置審計委員會者,如未經審計委員會同意者,得由全體董事二分之一以上同意行之,並 應於董事會議事錄載明審計委員會之決議
#2061446
65. 公開發行公司上一年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形應於何時以網際網路資訊系統 申報主管機關備查? (A)每會計年度終了後 1 個月內 (B)每會計年度終了後 2 個月內 (C)每會計年度終了後 4 個月內 (D)每會計年度終了後 5 個月內
#2061447
66. 公開發行公司對子公司經營管理之監督與管理,下列何者違反法令規定? (A)公司與各子公司間應建立適當的組織控制架構,包括子公司董事、監察人及重要經理人之 選任、指派權責之方式,但不包括其薪資報酬政策與制度等事項 (B)公司應規劃其與子公司間整體之經營策略、風險管理政策與指導原則 (C)公司應訂定其與各子公司間,包括業務區隔、訂單接洽、備料方式、存貨配置、應收應付 帳款之條件、帳務處理等之政策及程序 (D)公司應訂定其監督與管理各子公司重大財務、業務事項,其事項包括適用國際財務報導準 則、專業判斷、重要會計政策與估計變動之流程管理等之政策及程序
#2061448
67. 維護資產安全係企業內部控制之何項目標? (A)風險管理目標 (B)營運目標 (C)報導目標 (D)遵循目標
#2061449
68. 公開發行公司及其子公司訂定整體得為背書保證之總額達何項標準,應於股東會說明其必要性 及合理性? (A)該公開發行公司淨值 50%以上 (B)該公開發行公司淨值 20%以上 (C)該公開發行公司及其子公司淨值 20%以上 (D)該公開發行公司及其子公司淨值 50%以上
#2061450
69. 公開發行公司之子公司若非屬國內公開發行公司,其資金貸與及背書保證資訊揭露之規定如 何? (A)因非屬國內公開發行公司,因此不必辦理資訊公告申報 (B)子公司如有應公告申報之事項,應由公開發行公司為之 (C)子公司如有應公告申報之事項,應由子公司為之 (D)子公司如有應公告申報之事項,由公開發行公司自行決定公告申報之主體
#2061451
70. 公開發行公司從事衍生性商品交易,應辦理之事項,以下何者錯誤? (A)董事會指定高階主管人員,應隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制 (B)董事會定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在 公司容許承受之範圍 (C)依公司所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者,事後無需再提報最近期董事會 (D)應建立備查簿,就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依規定應審慎評 估之事項,詳予登載於備查簿備查
#2061452
71. 公開發行公司與他公司間有短期融通資金之必要者,其融通期間規定如何? (A)以 1 年或 1 營業週期為限 (B)以 1 年或 1 營業週期為限,但得提報董事會通過後予以延長 (C)期間不受限 (D)由公司董事會決定
#2061453
72. 公開發行公司申請停止公開發行者,公司應踐行之程序為何? (A)已發行股份總數有三分之二以上股東出席,出席股東過半數同意 (B)已發行股份總數過半數股東出席,出席股東過半數同意 (C)經全體董事三分之二以上出席,及出席董事過半數之同意行之 (D)經全體董事過半數出席,及出席董事過半數之同意行之
#2061454
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