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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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106年 - 106-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#68903
> 試題詳解
64. 有關上市上櫃公司內部控制制度聲明書之規定,下列敘述何者錯誤?
(A)內部控制制度聲明書應刊登於年報
(B)以公司內部各單位及子公司對內部控制制度每年至少自行評估一次,以及內部稽核單位對內部 控制制度之稽核報告,作為出具之主要依據
(C)應於每會計年度終了後 4 個月內辦理公告申報
(D)應先經董事會通過
答案:
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統計:
A(7), B(26), C(260), D(12), E(0) #1787648
詳解 (共 1 筆)
妍 Hebe
B1 · 2021/11/30
#5239165
應於每會計年度終了後3個月內辦理公告申報
(共 22 字,隱藏中)
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相關試題
65. 公開發行公司對於資金貸與他人應辦理事項,以下敘述何者為非? (A)應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳 (B)於財務報告中適當揭露有關資訊 (C)提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序 (D)提董事會討論如獲得通過,會中獨立董事之反對意見,不必列入董事會紀錄
#1787649
66. 公開發行公司上一年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形應於何時以網際網路資訊系統申報 主管機關備查? (A)每會計年度終了後 1 個月內 (B)每會計年度終了後 2 個月內 (C)每會計年度終了後 4 個月內 (D)每會計年度終了後 5 個月內
#1787650
67. 公開發行公司內部控制制度,尚應包括對適用國際財務報導準則相關作業之控制,何者敘述有誤? (A)應包括適用國際財務報導準則之管理之控制 (B)應包括會計專業判斷程序之控制 (C)應包括會計政策與估計變動之流程之控制 (D)由公司自行決定應包括何項作業之控制
#1787651
68. 公開發行公司向關係人取得不動產時,應檢附有關資料,並經下列何種程序後,始得簽訂交易契 約及支付款項? (A)董事長同意 (B)報經主管機關核准 (C)董事會通過及監察人承認 (D)股東會同意
#1787652
69. 公開發行公司取得或處分不動產、廠房及設備,2 家以上專業估價者之估價結果差距達下列何種情形者,除取得資產之估價結果均高於交易金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額外,即應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第 20 號規定辦理,並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見? (A)交易金額 20%以上者 (B)交易金額 15%以上者 (C)交易金額 10%以上者 (D)交易金額 5%以上者 .
#1787653
70. 公開發行公司向關係人取得或處分資產,何種情況公司董事會得依公司程序授權董事長在一定額 度內先行決行,事後再提報最近期之董事會追認? (A)向關係人取得不動產 (B)處分不動產予關係人 (C)向關係人取得無形資產達新臺幣 3 億元以上 (D)公開發行公司與其子公司間,取得或處分供營業使用之設備
#1787654
71. 下列何種情形者,公開發行公司應於事實發生之即日起算 2 日內辦理公告申報? (A)買賣公債 (B)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額 (C)以投資為專業,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣 (D)買賣附買回條件之債券
#1787655
72. 公開發行公司與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達何項標準,應將相關資料提 交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項? (A)公司實收資本額 20%、總資產 10%或新臺幣 3 億元以上 (B)公司實收資本額 10%、總資產 10%或新臺幣 3 億元以上 (C)公司實收資本額 20%、總資產 20%或新臺幣 5 億元以上 (D)公司實收資本額 10%、總資產 20%或新臺幣 3 億元以上
#1787656
73. 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,其審查範圍為何? (A)各營運循環控制作業 (B)營運之效果及效率之內部控制制度 (C)外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度 (D)相關法令規章遵循之內部控制制度
#1787657
74. 為強化發行公司對子公司稽核管理之監督與管理,相關控制作業事項,下列何者是錯誤的? (A)公司內部稽核實施細則應將各子公司納入內部稽核範圍,定期或不定期執行稽核作業 (B)公司應指導子公司設置內部稽核單位及訂定內部控制制度自行評估作業之程序及方法,由子公 司自行依規定執行 (C)子公司發現之內部控制制度缺失儘速向發行公司提出報告 (D)公司內部稽核單位應追蹤子公司內部控制制度缺失事項
#1787658
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