銀行◆(1)銀行法概要(2)民法概要(3)金融法令(包含金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法等相關附屬法規)題庫下載題庫

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66.銀行業內部稽核單位辦理一般查核,其內部稽核報告、工作底稿及相關資料,依金融控股公司及銀行業內部控 制及稽核制度實施辦法規定,應至少保存幾年?
(A)二年
(B)五年
(C)十年
(D)十五年


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 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人來解釋一下?
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陳威愿 國三下 (2023/05/31):

第17條 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法


內部稽核單位辦理一般查核,其內部稽核報告內容應依受檢單位之性質,分別應揭露下列項目:一、查核範圍、綜合評述、財務狀況、資本適足性、經營績效、資產品質、股權管理、董(理)事會及審計委員會議事運作之管理、法令遵循、內部控制、利害關係人交易、各項業務作業控制與內部管理、客戶資料保密管理、資訊管理、員工保密教育、消費者及投資人權益保護措施及自行查核辦理情形,並加以評估。二、對各單位發生重大違法、缺失或弊端之檢查意見及對失職人員之懲處建議。三、金融檢查機關、會計師、內部稽核單位(含母公司內部稽核單位)、自行查核人員所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制制度聲明書所列應加強辦理改善事項之未改善情形。前項之內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。
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66.銀行業內部稽核單位辦理一般查核,其內部稽核報告、工作底稿及相關資料,依金融..-阿摩線上測驗