阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
108年 - 108-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#77155
> 試題詳解
66. 有關公開發行公司內部稽核人員職務代理人之規範,下列何者正確?
(A)內部稽核人員職務代理人每年無須進修
(B)內部稽核人員職務代理人無規範應具備之資格條件
(C)內部稽核人員職務代理人對與自身有利害關係或利益衝突案件應予迴避
(D)內部稽核人員職務代理人對於以前曾服務之部門,得於 1 年內進行稽核作業
答案:
登入後查看
統計:
A(9), B(9), C(685), D(76), E(0) #2023974
詳解 (共 1 筆)
Emma Huang
B1 · 2020/08/13
#4216928
稽核人員每年有規定的進修時數,並有資格條...
(共 51 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
67. 以下敘述何者為非? (A)公開發行公司背書保證作業程序應提報股東會同意 (B)公開發行公司背書保證作業程序提董事會討論時,如有董事表示異議,公司應將其意見列入 董事會紀錄,不必提報股東會討論 (C)公開發行公司背書保證作業程序應送各監察人 (D)公開發行公司不擬為他人背書或提供保證者,得提報董事會通過後,免予訂定背書保證作業 程序
#2023975
68. 公開發行公司應隨時檢查內部稽核人員有無違反適任、專任規定及誠實信用原則,如有違反,公 司應於發現之日起多久期限內調整其職務? (A)1 個月內 (B)2 個月內 (C)3 個月內 (D)半年內
#2023976
69. 公開發行公司前依規定辦理背書保證,惟嗣後因情事變更,致背書保證對象不符規定或金額超限 時,應如何處理? (A)訂定改善計畫,並將改善計畫送主管機關 (B)繼續背書保證 (C)訂定改善計畫,並將改善計畫送各監察人,並依計畫時程完成改善 (D)提報董事會決議是否繼續背書保證
#2023977
70. 下列何種情形者,公開發行公司應於事實發生之即日起算 2 日內辦理公告申報? (A)申購國內貨幣市場基金 (B)從事大陸地區投資,其交易金額達公司實收資本額 20%或新臺幣 3 億元以上 (C)買賣公債 (D)買賣附賣回條件之債券
#2023978
71. 下列何者可擔任公司薪資報酬委員會之成員? (A)關係企業之受僱人 (B)公司法律顧問 (C)公司直接及間接持有表決權之股份超過 50%之子公司之獨立董事 (D)持股 1%以上之自然人股東
#2023979
72. 依內部控制制度核心原則有關風險評估事項,下列何者是錯誤的? (A)風險評估範圍應涵蓋與達成目標攸關之企業、子公司、部門、營運及其他單位之風險 (B)風險評估包括考量如何管理風險及是否接受、規避、降低或分擔風險 (C)應考慮財務報表表達之重大性,並委由會計師訂定重大性判斷原則 (D)企業建立有效之風險評估機制,包括適當管理階層之參與
#2023980
73. 美國受沙班法案(Sarbanes-Oxley Act of 2002)規範的上市公司,應執行「舞弊防制計畫及控 制制度」,而員工的操守又是企業控制環境中的關鍵因素,但企業如何培養員工良好的操守? (A)建立正直的企業文化 (B)傳閱管理者及員工違反行為守則的報告 (C)灌輸員工積極營利的觀念 (D)管理者須以嚴格的態度面對員工
#2023981
74. 企業透過風險管理,檢討企業控制環境中之潛在事件可能發生什麼風險及損失,是屬於下列何種 過程? (A)風險事件辨認的過程 (B)風險事件分攤的過程 (C)風險事件控制的過程 (D)風險事件迴避的過程
#2023982
75. 公開發行公司從事衍生性商品交易,應辦理之事項,以下何者錯誤? (A)董事會指定高階主管人員應隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制 (B)董事會定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公 司容許承受之範圍 (C)依公司所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者,事後無需再提報最近期 董事會 (D)應建立備查簿,就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依規定應審慎評估 之事項,詳予登載於備查簿備查
#2023983
76. 有關內部稽核之相關事項,下列何者是錯誤的? (A)內部稽核人員對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應據實揭露於稽核報告,並 於該報告陳核後加以追蹤,至少按季作成追蹤報告至改善為止 (B)內部稽核所發現之內部控制制度缺失、異常事項及改善情形,應列為各部門績效考核之重要 項目 (C)公開發行公司應於稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付各監察人查 閱 (D)公開發行公司內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應每日十日前 作成報告陳核,並通知各監察人
#2023984
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060