阿摩線上測驗
登入
首頁
>
公職◆銀行內部控制◆法規
>
104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(消費金融類)#49788
> 試題詳解
7、 依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤?
(A) 董事會應確認風險管理之有效性
(B) 董事會應負風險管理最終責任
(C) 銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位
(D) 專責風險控管單位若發現重大暴險應向董事會報告
答案:
登入後查看
統計:
A(140), B(32), C(789), D(66), E(0) #1263532
詳解 (共 1 筆)
ride0213
B1 · 2017/03/13
#1665684
銀行應設置獨立於業務單位之專責風險控管單...
(共 88 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
相關試題
12.依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤?(A)董事會應確認風險管理之有效性 (B)董事會應負風險管理最終責任(C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D)專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
#177627
12.依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤?(A)董事會應確認風險管理之有效性(B)董事會應負風險管理最終責任(C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位(D)專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
#237919
依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤?(A)董事會應確認風險管理之有效性 (B)董事會應負風險管理最終責任(C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D)專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
#238059
12、 依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤? (A) 董事會應確認風險管理之有效性 (B) 董事會應負風險管理最終責任 (C) 銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D) 專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
#1258934
11、 依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤? (A)董事會應確認風險管理之有效性 (B)董事會應負風險管理最終責任 (C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D)專責風險控管單位若發現重大曝應向董事會報告
#1259033
10.依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤? (A)董事會應確認風險管理之有效性 (B)董事會應負風險管理最終責任 (C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D)專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
#1413153
8、 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A) 應保有適切完整之財務、營運及遵循資訊 (B) 內部控制之基本目的在於促進金融控股公司及銀行業健全經營 (C) 應由其董(理)事會、管理階層及所有從業人員共同遵行 (D) 董(理)事會應訂定適當之內部控制政策及監督其有效性與適切性
#1263533
9、 依「銀行業公司治理實務守則」規定,若某甲任銀行之監察人,下列何者不得擔任同一銀行之董事? (A) 某甲之姪女 (B) 某甲兄弟姐妹之配偶 (C) 某甲配偶之兄弟 (D) 某甲之孫
#1263534
10、 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行業各營業、財務、資產保管及資訊單位辦理之自行查核,下列敘述何者正確? (A) 每半年至少辦理二次專案自行查核 (B) 每二年至少辦理一次一般自行查核 (C) 每年至少辦理一次一般自行查核,每季至少辦理一次專案自行查核 (D) 每半年至少辦理一次一般自行查核,每月至少辦理一次專案自行查核
#1263535
11、 依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關監察人之敘述,下列何者錯誤? (A) 監察人行使職權應具獨立性 (B) 監察人應秉持高度之自律 (C) 監察人之報酬應於章程訂明或經股東會議定 (D) 酬金獎勵不得以股權相關方式支付
#1263536
相關試卷
114年 - 台灣金融研訓院第 47 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#126031
2025 年 · #126031
113年 - 113 台灣金融研訓院第 46 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規#123771
2024 年 · #123771
113年 - 台灣金融研訓院第 45 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#119125
2024 年 · #119125
113年 - 113 台灣金融研訓院第44期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規#118501
2024 年 · #118501
112年 - 112 台灣金融研訓院第 43 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#113507
2023 年 · #113507
111年 - 111 台灣金融研訓院第 42 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#111993
2022 年 · #111993
111年 - 111 台灣金融研訓院第 41 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#107176
2022 年 · #107176
110年 - 110 台灣金融研訓院第 40 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#104428
2021 年 · #104428
110年 - 110 台灣金融研訓院第 39 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類) #97566
2021 年 · #97566
109年 - 109 台灣金融研訓院第 38 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類) #93117
2020 年 · #93117