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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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101年 - 101-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#48402
> 試題詳解
70、 ( ) 公開發行公司董事會之召集通知原則上應於幾日前通知各董事及監察人?
(A) 七日
(B) 六日
(C) 五日
(D) 四日
答案:
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統計:
A(36), B(1), C(1), D(0), E(0) #1237452
詳解 (共 1 筆)
jiahui
B2 · 2021/12/30
#5281348
根據《公開發行公司董事會議事辦法》第3條...
(共 70 字,隱藏中)
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相關試題
01、 ( ) 下列何者統屬關係較不合乎內部控制之原則? (A) 內部稽核部門經理歸董事會中之審計委員會指揮 (B) 財務主管由產銷副總裁督導 (C) 薪工核算人員由主辦會計督導 (D) 電腦部門主管由總經理指揮
#1237383
02、 ( ) 請問於COSO風險管理整合性架構中,公司核心行為價值的最佳陳述為? (A) 行為準則 (B) 人事規章 (C) 作業規範 (D) 獎懲制度
#1237384
03、 ( ) 下列有關COSO企業風險管理整合架構對風險與機會之敘述,何者錯誤? (A) 風險係指一個事項發生之可能後果,而該事項對達成企業目標之影響,係不利 (B) 機會,係指一個事項發生之可能後果,而該事項對達成企業目標之影響,係有利 (C) 有不利後果之事項,阻礙價值之創造,或減損現有的價值 (D) 企業風險管理過程中,一旦辨認出機會,評估作業即告完成
#1237385
04、 ( ) 下列何者不是公司治理之強調重點? (A) 董事長公開聲明其對財務報導應負全責,並由其主導公司經營 (B) 董事會成員中應包含獨立董事 (C) 設置審計委員會,以強化財務報導之公信力 (D) 董事會應確保內部控制之有效性
#1237386
05、 ( ) 企業內部控制透過實施一系列的政策、程序朝目標邁進,並儘量避免或減少企業遭受突發損失的一種控制過程,其實就是: (A) 企業朝控制程序邁進的過程 (B) 企業風險管理的過程 (C) 企業測試政策、程序的過程 (D) 企業預測未來不確定性事件的過程
#1237387
06、 ( ) 管理者選用會計政策保守穩健的程度、揭露重要資訊之意願、變造或偽作書面記錄之意向,會影響下列何項目標之達成? (A) 營運的效果及效率 (B) 組織的控制意識 (C) 財務報導的可靠性 (D) 資金貸與他人
#1237388
07、 ( ) 大型機構設有內部稽核專責部門且充分發揮其功能,此外亦委託外部獨立審計人員做財務審計之工作,若比較兩者之工作差異,下列敘述何者較適當? (A) 內部稽核之查核通常較深入,且稽核之項目更廣泛多樣化 (B) 會計師之查核較為詳盡,且涵蓋面最廣 (C) 二者無重大差異 (D) 二者無法比較其工作質量
#1237389
08、 ( ) 冀達成內部控制之風險管理目的,企業內部控制組成要素中,監督區分為那二類? (A) 持續性監督及個別評估 (B) 持續性監督及長效型監督 (C) 個別評估及內部稽核 (D) 個別評估及外部稽核
#1237390
09、 ( ) 內部控制的控制活動所要求的授權有一般性授權及特定授權。以下那一個例子不屬一般性授權? (A) 產品的銷售價目表 (B) 各種類型顧客的信用限額 (C) 銷售經理對某一個別銷貨退回的授權 (D) 原料存量到達訂購點時,自動採購
#1237391
10、 ( ) 下列那項內部控制程序可以防止已付憑單重覆付款? (A) 憑單由負責簽發支票的人編製 (B) 憑單應經二位以上的負責主管核准 (C) 憑單上的日期應在憑單支付日的數天內 (D) 主管根據憑單簽發支票後,應立刻打洞或註銷憑單及附件憑證
#1237392
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