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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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107年 - 107-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69754
> 試題詳解
73. 下列何種事項,如未經審計委員會同意,不得由全體董事三分之二以上同意行之?
(A)年度財務報告
(B)涉及董事自身利害關係之事項
(C)訂定或修正內部控制制度
(D)重大之資產或衍生性商品交易
答案:
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統計:
A(418), B(48), C(32), D(57), E(0) #1812315
詳解 (共 1 筆)
fighting
B1 · 2019/03/31
#3272057
證券交易法第十四條之五:已依本法發行股票...
(共 500 字,隱藏中)
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74.下列何種事項,如未經審計委員會同意,不得由全體董事三分之二以上同意行之? (A)年度財務報告 (B)涉及董事自身利害關係之事項 (C)訂定或修正內部控制制度 (D)重大之資產或衍生性商品交易
#1907188
72. 下列何種事項,如未經審計委員會同意,不得由全體董事三分之二以上同意行之? (A)年度財務報告 (B)涉及董事自身利害關係之事項 (C)訂定或修正內部控制制度 (D)重大之資產或衍生性商品交易
#2206417
75. 下列何種事項,如未經審計委員會同意,不得由全體董事三分之二以上同意行之? (A)年度財務報告 (B)涉及董事自身利害關係之事項 (C)訂定或修正內部控制制度 (D)重大之資產或衍生性商品交易
#2342284
75. 下列何種事項,如未經審計委員會同意,不得由全體董事三分之二以上同意行之? (A)年度財務報告 (B)涉及董事自身利害關係之事項 (C)訂定或修正內部控制制度 (D)重大之資產或衍生性商品交易
#2342704
80. 下列何種事項,如未經審計委員會同意,不得由全體董事三分之二以上同意行之? (A)年度財務報告 (B)渉及董事自身利害關係之事項 (C)訂定或修正內部控制制度 (D)重大之資產或衍生性商品交易
#2678634
77. 下列何種事項,如未經審計委員會同意,不得由全體董事三分之二以上同意行之? (A)年度財務報告 (B)涉及董事自身利害關係之事項 (C)訂定或修正內部控制制度 (D)重大之資產或衍生性商品交易
#3141744
74. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應由全體董事多少以上出席,及出席董事過半數之 同意行之? (A)3/4 (B)1/3 (C)1/2 (D)2/3
#1812316
75. 依證券交易法第 14 條規定,公開發行公司定期編送主管機關之財務報告,應經何人簽名或蓋章,並 出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明? (A)董事長 (B)董事長及經理人 (C)經理人及會計主管 (D)董事長、經理人及會計主管
#1812317
76. 有關審計委員會相關事項,下列何者是錯誤的? (A)審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人 (B)公司重大資產或衍生性商品交易,應經審計委員會全體成員三分之二以上同意,並提董事會決議 (C)審計委員會應至少每季召開一次 (D)審計委員會開會過程應全程錄音或錄影存證
#1812318
77. 公開發行股票公司符合下列何項條件之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得 超過董事應選名額? (A)繼續 1 年以上之股東 (B)已發行股份總數 1%以上股份之股東 (C)已發行股份總數 3%以上股份之股東 (D)繼續 1 年以上,且持有已發行股份總數 1%以上股份之股東
#1812319
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