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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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105年 - 105-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69292
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75. 為提升財務報告品質,上市上櫃公司財務報告相關編製人員等規定,下列敘述何者有誤?
(A)上市上櫃公司應設置會計主管之職務代理人
(B)上市上櫃公司會計主管之代理人應比照會計主管每年持續進修
(C)編製財務報告相關會計人員每年應進修專業相關課程 10 小時以上
(D)會計主管每年應持續進修專業相關課程 12 小時以上。
答案:
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統計:
A(10), B(12), C(178), D(17), E(0) #1800207
詳解 (共 1 筆)
喝杯茶
B1 · 2018/07/05
#2897689
(C) 6小時
(共 9 字,隱藏中)
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60. 下列何項工作最可能由內部稽核人員負責執行? (A)作業審計 (B)稽核詐欺 (C)查核財務報表 (D)內部控制制度之專案審查
#1800192
61. 公開發行公司自行評估內部控制制度,應先督促其內部各單位及子公司至少多久辦理自行評 估一次? (A)每年 (B)每季 (C)每半年 (D)每月
#1800193
62. 公開發行公司之內部控制制度,其目的之一在合理確保報導具可靠性、及時性、透明性及符 合相關規範。所謂報導係指: (A)公司外部財務報導 (B)公司內部與外部財務報導 (C)公司內部與外部非財務報導 (D)公司內部與外部財務報導及非財務報導
#1800194
63. 公開發行公司內部稽核主管之任免,下列敘述何者錯誤? (A)應經董事會通過 (B)設置審計委員會者,應經審計委員會同意 (C)已設置獨立董事者,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明 (D)應於董事會通過之次月 10 日前以網際網路資訊系統申報主管機關備查
#1800195
64. 公開發行公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並至少多久期間, 稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形,作成稽核報告? (A)每週 (B)每月 (C)每季 (D)每年
#1800196
65. 有關公開發行公司資金貸與他人之作業程序,下列何者為非? (A)因業務往來關係從事資金貸與,作業程序應訂定貸與金額與業務往來金額是否相當之評估標準 (B)作業程序應就短期融通資金訂定總額及個別對象之限額,無須就業務往來之資金貸與訂定 總額及個別對象之限額 (C)作業程序應載明已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序 (D)作業程序應載明資金貸與計息方式
#1800197
66. 以下敘述何者為非? (A)同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者,不得為背書保證 (B)公開發行公司基於承攬工程需要,同業間或共同起造人間得依合約規定互保 (C)公開發行公司得對有業務往來之公司為背書保證 (D)因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證。
#1800198
67. 公開發行公司及其子公司訂定整體得為背書保證之總額達何項標準,應於股東會說明其必要 性及合理性? (A)公開發行公司淨值 50%以上 (B)公開發行公司淨值 20%以上 (C)公開發行公司及其子公司淨值 20%以上 (D)公開發行公司及其子公司淨值 50%以上
#1800199
68. 公開發行公司取得或處分不動產或設備,除與政府機構交易、自地委建、租地委建,或取得、 處分供營業使用之設備外,交易金額達新臺幣多少以上者,應請 2 家以上之專業估價者估 價? (A)3 億元 (B)5 億元 (C)10 億元 (D)20 億元
#1800200
69. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,公開發行公司內部稽核人員執行稽核 作業,對於以前曾服務之部門,不得於多久內進行稽核作業? (A)半年 (B)1 年 (C)2 年 (D)3 年
#1800201
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