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專技◆會計師◆審計學(包括審計準則公報與職業道德規範)題庫下載題庫

上一題
14 以下何項是公司內部控制環境的重大缺失?
(A)內部稽核的職能外包給非執行該公司財務報表查核工作的會計師事務所
(B)公司給管理階層的獎酬中,大約有 50%為認股權,但管理階層不得在 5 年內行使該等認股權
(C)管理階層的監督控制主要是仰賴外部審計
(D)審計委員會定期和會計師及內部稽核開會,惟不准財務長參加這些會議


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最佳解!
yabe 小一上 (2019/08/14)
C不應仰賴外部審計 應.....觀看完整★★,...


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14 以下何項是公司內部控制環境的重大缺失? (A)內部稽核的職能外包給非執行..-阿摩線上測驗