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專技◆會計師◆審計學(包括審計準則公報與職業道德規範)題庫
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9 受查者的採購及付款循環的內部控制存有重大缺失,廠長常訂購超額的原料,並指定將超額訂購的 原料送至其自行經營的另一家公司。廠長偽造驗收文件並且核准付款支票。下列何種查核程序最能 有效偵查此項舞弊?
(A)從付款交易中抽樣,並比對至請購單、訂購單、驗收報告、發票及支票副本
(B)向供應商發函詢證
(C)觀察收料倉庫並盤點已驗收之原料,並將盤點數量比對至驗收報告
(D)執行分析性測試,比較生產量、原料購買量及原料庫存水準,並調查其差異
專技◆會計師◆審計學(包括審計準則公報與職業道德規範)
-
106 年 - 專技高等考試/審計學#64360
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難度:
適中
0.6
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
林圓圓
高一上 (2020/08/07)
因為分析性程序是用文件分析,文.....
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司三-檢事官
高三下 (2018/09/09)
D為何不可以?
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9 受查者的採購及付款循環的內部控制存有重大缺失,廠長常訂購超額的原料,並指定將..-阿摩線上測驗