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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#77155
> 試題詳解
9. 監督作業,係指企業進行哪兩者,以確定內部控制制度之各組成要素是否已經存在及持續運作?
(A)外部稽核及內部稽核
(B)持續性評估及個別評估
(C)自行評估及內部稽核
(D)自行評估及外部稽核
答案:
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統計:
A(46), B(803), C(43), D(9), E(0) #2023917
詳解 (共 1 筆)
陳媗
B1 · 2019/07/31
#3516929
持續性監督是例行的營運過程中個別評估是直...
(共 55 字,隱藏中)
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31. 監督作業係指企業依據法律規定及企業相關規範,進行哪兩者或兩者兼用,以確定內部控制制 度之各組成要素是否已經存在及持續運作? (A)外部稽核及內部稽核 (B)持續性評估及個別評估 (C)自行評估及內部稽核 (D)自行評估及外部稽核
#2342240
31. 監督作業係指企業依據法律規定及企業相關規範,進行哪兩者或兩者兼用,以確定內部控制制 度之各組成要素是否已經存在及持續運作? (A)外部稽核及內部稽核 (B)持續性評估及個別評估 (C)自行評估及內部稽核 (D)自行評估及外部稽核
#2342660
78. 監督作業係指企業依據法律規定及企業相關規範,進行哪兩者或兩者兼用,以確定內部控制制度之 各組成要素是否已經存在及持續運作? (A)外部稽核及內部稽核 (B)持續性評估或個別評估 (C)自行評估及內部稽核 (D)外部稽核及自行評估
#2447523
33. 監督作業,係企業進行下列哪兩者(或兩者兼用),以確定內部控制制度之各組成要素是否已經 存在及持續運作? (A)外部稽核、內部稽核 (B)持續性評估、個別評估 (C)自行評估、內部稽核 (D)自行評估、外部稽核
#2554761
10. 有關公開發行公司內部控制制度聲明書之敘述,下列何者錯誤? (A)係針對特定企業內部控制制度的設計及執行是否有效而作出之聲明 (B)出具該聲明書之主要依據,係公司內部各單位及子公司對內部控制制度之自行評估,以及內 部稽核單位對內部控制制度之稽核報告 (C)該聲明書之內容故意虛偽不實,則公司負責人須負擔刑事責任 (D)該聲明書僅由董事長簽署
#2023918
11. 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,除主管機關另有規定外,其審查範圍為何? (A)各營運循環之控制作業 (B)與營運有關之內部控制制度 (C)與對外財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度 (D)與法令遵循相關之內部控制制度
#2023919
12. 為確定公司沒有未入帳負債,下列何者為最佳查核程序? (A)對應付帳款明細表出現之債權人寄發函證,再審核該等債權人之回函 (B)就每月底應付帳款的餘額及當月已入帳之進貨,分析其間是否有不尋常的關係 (C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當入帳 (D)抽查年底結束後一段期間內之現金支付
#2023920
13. 會計師受託專案審查甲公司之內部控制制度,於評估該制度之設計是否有效時,不應: (A)進行詢問、檢視書面文件及觀察等程序 (B)著重於內部控制制度整體是否能達成某一目標,而非某特定內部控制作業是否失當 (C)依實際情況決定須執行哪些控制測試 (D)使用受查公司於自行評估內部控制制度時所蒐集之證據來代替會計師應蒐集之證據
#2023921
14. 查核人員檢查員工薪資發放紀錄與打卡計時單是否能相對應,可以驗證下列何者? (A)工資率經適當授權 (B)員工未領取之支票被妥善保管 (C)員工工作時數與付薪時數相符 (D)員工所具備之能力符合工作之要求
#2023922
15. 下列與會計師專案審查公開發行公司內部控制制度之敘述中,何者正確? (A)由會計師一人審查簽證即可 (B)專案審查所應涵蓋之期間,由受查公司決定,無須與其出具內部控制制度聲明書所涵蓋之期 間相一致 (C)應基於審查所發現之缺失,而出具內部控制制度聲明書,作為受查公司改進之依據 (D)應蒐集充分、適切之證據,使會計師之簽證風險降至可接受之水準
#2023923
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