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阿摩:猶豫不決是一個錯誤,遲早你都要採取行動,否則機會稍縱即逝。
71
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科目:企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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1(C).
77. 監察人有多名時,其行使監察權之方式為:
(A)僅由有參加董事會之監察人行使
(B)僅由監察人推派一名監察人行使
(C)各得單獨行使監察權
(D)僅由監察人組成監察人會行使
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2(C).
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79. 董事會之議決事項,何者應於董事會之日起 2 日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報?
(A)獨立董事有任何意見者
(B)設置審計委員會之公司,未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過者
(C)薪資報酬委員會建議提交董事會討論者
(D)設置審計委員會之公司,經審計委員會通過提交董事會討論者
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3(C).
5. 下列何者不屬於風險回應方式中的分攤風險?
(A)多角化經營
(B)避險
(C)自我保險
(D)在產品包裝上註明企業不承擔此產品用戶因為產品所造成的任何損失
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4(B).
6. 下列何者統屬關係較不合乎內部控制之原則?
(A)內部稽核部門經理歸董事會中之審計委員會指揮
(B)財務主管由產銷副總裁督導
(C)薪工核算人員由主辦會計督導
(D)電腦部門主管由總經理指揮
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5(D).
8. 當涉及應收款虧空時,簿記員經常將盜用款借入下列何帳戶作為掩飾?
(A)雜項收益
(B)零用金
(C)雜項費用
(D)銷貨退回
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6(C).
17. 倘若稽核人員於查核內部控制時,發現有非法行為,則應如何處理:
(A)加強查核
(B)通知主管機關
(C)將實情告知委託人組織內高階人員
(D)決定誰該對此非法行為負責
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7(A).
18. 企業內部控制,對資產和紀錄實體的控制可藉下列何種控制活動來達成?
(A)放入保險箱、上鎖
(B)由高層主管保管
(C)電腦連線
(D)委託徵信單位
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8(D).
20. 企業之內部控制制度,採購部門發現生產部門請購之原料,不僅過去無採購紀錄,且生產部門 亦未指定廠牌,若供應商間之報價差異甚大,採購部門宜如何處理?
(A)選擇價格最低者
(B)選擇品質最佳者
(C)請稽核人員到場共同決定品質條件
(D)應再徵詢生產部門之意見
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9(B).
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22. 下列哪一項查核程序最能驗證已入帳應付帳款的存在及評價聲明?
(A)寄發詢證函給期末餘額為零的供應商
(B)確認驗收單是否預編序號,並查明其使用及入帳情形
(C)自應付帳款明細帳抽選受查樣本,逆查核對其請購單、訂購單、驗收單及供應商發票
(D)查對受查者期後所收到之供應商發票
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10(A).
24. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項?
(A)授信經理檢查客戶帳齡分析表之完整性與合理性
(B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價
(C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對
(D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
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11(C).
26. 不論年底銀行帳列餘額多少,稽核人員通常寄送正式的詢證函給所有當年企業有往來銀行,因 為此程序:
(A)提供有關補償性餘額的函證
(B)偵測是否有騰挪舞弊的唯一方法
(C)可協助蒐集有關銀行負債的資料
(D)確認證券是否在銀行安全地存放著
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12(D).
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28. 追查送貨單據到預先編號的銷售發票,可提供下列何項證據?
(A)運出的貨物皆已適當開立發票
(B)貨物不會有重複配送的情形
(C)所有客戶訂購的商品皆已運出
(D)銷售對象信用紀錄良好
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13(B).
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29. 良好的內部控制下,採購部門不應負責下列哪項工作?
(A)尋找最低成本的供應商
(B)覆核供應商的價目表及產品說明
(C)設計訂購單格式
(D)核准貨品之請購
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14(B).
31. 美國 COSO 報告(2013 年)指出企業內部控制組成要素中,何項為公司設計及執行內部控制制 度之基礎?
(A)風險評估
(B)控制環境
(C)資訊與溝通
(D)控制作業
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Tim剛剛做了阿摩測驗,考了71分