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阿摩:言教不如身教,身教不如境教
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科目:企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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1(B).
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18. 為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。有關 風險評估的敘述,下列何者錯誤?
(A)明確辨認財務報導的目標
(B)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險
(C)考慮財務報導舞弊的潛在風險
(D)董事會暸解並監督內部控制的執行
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2(C).
40. 查核人員查核金融機構之年度報表,正規劃有關現金之各項查核程序時間,你認為查核人員最好是:
(A)在決算日前盤點現金,以發現是否有於接近年底時之騰挪操作
(B)協調現金之盤點與應付帳款之截止同時進行
(C)同時盤點現金、有價證券與其他可轉換資產
(D)收到現金函證後,立即盤點現金
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3(A).
57. 基於內控原則,財務部門不得負責處理何種業務?
(A)電腦資訊處理
(B)管理現金
(C)保管債券
(D)建立授信政策
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4(D).
78. 薪資報酬委員會履行職權之敘述,何者有誤?
(A)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表 現、公司經營績效及未來風險之關連合理性
(B)薪資報酬委員會應訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、 標準與結構,並應定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬
(C)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特 性及公司業務性質予以決定
(D)監察人薪資報酬建議均須提交董事會討論
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5(A).
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23. 下列何者屬於內部控制上必要的職務區分?
(A)現金與有價證券分別交由不同人員管理
(B)每月郵寄給客戶的應收帳款對帳單由出納人員負責
(C)會計人員不得兼任出納工作
(D)保管人員不能再兼任何職務
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6(C).
X
63. 公開發行公司内部稽核人員如發現重大違規情事或公司有重大損害之虞時,應如何處理?
(A)應作成報告提報董事會
(B)立即作成報告陳核,並通知各監察人
(C)公司設有獨立董事者,無須通知獨立董事,但須通知監察人
(D)公司設有審計委員會者,除須通知審計委員會,尚需通知總經理
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umimi剛剛做了阿摩測驗,考了50分