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模式:今日錯題測驗
科目:企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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1(A).

29. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項?
(A)會計人員檢查銷貨發票之正確性
(B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價
(C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對
(D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制


2(C).

31. 下列敘述何者是良好內控之應有作法?
(A)未領取支票應由人事部門專案列管,以免冒領
(B)發放現金時若由他人代領薪金,應於印領清冊上加具代領人簽章
(C)工時報告應經主管簽章並與計時卡核對調節
(D)由倉庫管理員視存貨量不足等情況進行採購作業,確保貨源充足


3(D).

50. 有關內控風險分析過程,下列何者為非?
(A)應評估風險嚴重程度
(B)評估風險發生之可能性
(C)考量應如何管理風險
(D)企業在辨識風險之前,即須進行風險分析


4(D).

72. 公開發行公司年度稽核計畫之必要稽核項目,不包括:
(A)法令規章遵循事項
(B)重要營運循環
(C)對子公司之監督與管理
(D)印鑑使用之管理


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