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科目:企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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1(C).
21. 請購部門與採購部門完成會同驗收,並將進貨入庫後,為了辦理請款作業,應先將進貨發票及其 他單據送往那一個部門?
(A)採購部門
(B)請購部門
(C)會計部門
(D)財務部門
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2(C).
31. 稽核人員查核長期負債的程序,最不可能包括下列何者?
(A)分析受查者發行債券到期時應支付的金額
(B)檢查長期應付款明細帳
(C)調查債券利息收入帳戶之貸方餘額
(D)比較本期已入帳的利息費用與流通在外負債的金額
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3(A).
49. 查核人員如欲了解銷貨交易是否已完整入帳,較佳的抽樣母體為何?
(A)出貨單
(B)銷貨訂單
(C)匯款通知單
(D)應收帳款明細帳
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4(C).
20. 更新電腦化的應收帳款檔案時,採用下列何者為批次控制以驗證現金匯款通知書之過帳正確性?
(A)銷貨淨額的總數
(B)現金存入數減去顧客取得折扣的總數
(C)現金存入數加上顧客取得折扣的總數
(D)銷貨淨額加上顧客取得折扣的總數
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5(D).
X
21. 資產存取之控制,是一種控制活動,可藉下列何種程序來達成?
(A)只有經授權的人才能進入存放資產的地方
(B)只有總經理才能進入存放空白支票的地方
(C)只有經授權的人方能接近會計紀錄
(D)只有經過授權的人才能使用或做資料異動等程序
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6(D).
X
26. 在會計作業已電腦化的企業,下列何種情況可能是侵占資產的舞弊?
(A)無意中誤用錯誤資料調整報表上的數據
(B)故意高列向廠商進貨的價格,該廠商是經辦進貨員工的朋友所開設的
(C)盜用同事之身分,通過驗證,接觸電腦內儲存資料
(D)將每天的現金盤虧認列入帳
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7(D).
74. 薪資報酬委員會之會議議事錄,應由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後幾日內分送委員會成員?
(A)3 日
(B)7 日
(C)10 日
(D)20 日
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8(C).
77. 公開發行公司何種資料需經董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章?
(A)公開說明書
(B)年報
(C)季財務報告
(D)每月營運公告資料
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9(D).
X
79. 有關「查核財務報表舞弊之責任」之審計準則公報規範,下列何者有誤?
(A)預防及偵出舞弊主要係企業治理單位與管理階層之責任
(B)治理單位之監督包括考量踰越控制或其他不當影響財務報導流程之可能性
(C)查核人員依照一般公認審計準則規劃並執行查核工作,將可偵出所有財務報表重大不實表達之 風險
(D)管理階層利用其職位通常較有機會直接或間接操弄會計紀錄、報導不實之財務資訊
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10(D).
80. 薪資報酬委員會為決議時,其同意之標準為何?
(A)全體成員三分之二以上出席,及出席成員過半數之同意
(B)全體成員二分之一以上出席,及出席成員過半數之同意
(C)全體成員三分之二以上同意
(D)全體成員二分之一以上同意
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11(C).
X
18. 為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。有關 風險評估的敘述,下列何者錯誤?
(A)明確辨認財務報導的目標
(B)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險
(C)考慮財務報導舞弊的潛在風險
(D)董事會暸解並監督內部控制的執行
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12(C).
62. 有關公開發行公司之生產循環控制作業,不包括:
(A)環境安全管理
(B)職業安全衛生管理
(C)客訴及產品銷毀
(D)產品成分標示
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13(C).
30. 在企業控制環境中,所謂「人力資源之政策及實務」包含:
(A)人才的開發、甄選與培育
(B)人才的甄選、培育與訓練
(C)人才的開發、培育與確保
(D)人才的招募、甄選與確保
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14(C).
35. 為求適當分工,薪工交易之入帳及過帳應由下列何者負責?
(A)計時部門
(B)績效評估部門
(C)一般會計
(D)出納部門
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15(A).
55. 根據下表大雄公司銀行間轉帳的資訊,該公司內部稽核在進行 X1 年 12 月 31 日的截止測試時, 會發現哪一個情況產生疑義? 大雄公司於 X1 年底至 X2 年初,把款項自甲銀行轉帳到乙銀行,其公司帳與銀行帳記錄之日期 如下,共有 4 種情況(1、2、3,以及 4)
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4
【題組】
56. 承第 55 題,基於以上跨行轉帳的資訊,何者不會以未兌現支票的方式出現在大雄公司 X1 年 12 月 31 日甲銀行及乙銀行的銀行調節表上?
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4
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16(B).
78. 為強化對投資人之保護,有關保護機構對市場操縱及內線交易之相關保護作業,何者是錯誤的?
(A)得以書面請求公司監察人為公司對董事提起訴訟
(B)得以書面請求公司之董事為公司對監察人提起訴訟
(C)保護機構自監察人提起訴訟請求日起三十日內不提起訴訟,保護機構得為公司提起訴訟
(D)保護機構訴請法院裁判解任公司董事,解任事由不以起訴時任期內發生者為限
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17(C).
X
79. 有關發行公司股務事務規定,下列何者是錯誤的?
(A)股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之公司,股務事務由委外辦理變更為自行 辦理者,應經股東會決議通過,向主管機關指定之機構申請核准
(B)經主管機關命令應委由其他代辦股務機構辦理股務事務者,應經董事會決議通過後,與新代 辦股務機構簽訂契約
(C)股票已在證券交易所上市之公司自辦股務事務者,應每三年至少一次接受主管機關指定機構 之評鑑
(D)公司自辦股務事務者,應依內部控制制度標準規範之規定訂定內部控制制度
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18(C).
27. 某公司今年的銷貨收入相較於去年並無成長,但銷貨運費比去年度大為增加。可能的影響是:
(A)銷貨淨額衰退,故毛利與淨利皆受影響
(B)不影響銷貨淨額,但銷貨毛利衰退,故淨利受到影響
(C)與銷貨淨額及毛利無關,但營業利益與淨利衰退
(D)銷貨毛利、銷貨淨額與營業利益皆不受影響,只有淨利衰退
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19(D).
34. 現在經評估為有效的內部控制:
(A)依據美國 COSO 報告之統計,未來一年內發生重大缺失之機率為 30%
(B)在未來之期間亦必有效
(C)一般估計未來一年內仍將繼續有效的機率為 30%
(D)並不表示在未來之期間亦必有效
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20(B).
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66. 審計委員會為決議時,其同意之標準為何?
(A)全體成員三分之二以上出席,及出席成員過半數之同意
(B)全體成員二分之一以上出席,及出席成員過半數之同意
(C)全體成員三分之二以上同意
(D)全體成員二分之一以上同意
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21(B).
67. 有關公開發行公司內部稽核之事項,下列何者為非?
(A)應設置隸屬於董事會之內部稽核單位,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員
(B)內部稽核人員之任免,應經董事會通過
(C)公司設置審計委員會者,內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議
(D)內部稽核主管有異動者,公司應於事實發生日之即日起算二日內將異動原因及異動內容申報主 管機關備查
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22(A).
X
79. 有關股東會視訊會議相關事宜,下列何者為誤?
(A)公司召開股東會視訊會議,其視訊會議相關事務一律委外辦理
(B)受託辦理視訊會議事務者,應制定資訊安全管理政策,並檢具相關資格證明文件,報主管機關 備查後,始得辦理視訊會議相關事務
(C)受託辦理視訊會議事務者,亦得同時受託辦理股務事務
(D)公司召開視訊股東會者,該次股東會應無董事或監察人之選舉或解任議案
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23(D).
80. 有關上市公司申報年度自結財務資訊規定,下列何者為誤?
(A)自 112 年起,111 年底實收資本額達新台幤 20 億元以上者
(B)上市公司應於年度終了後 75 日內申報
(C)上市公司如於年度終了後 75 日內完成上傳年度財務報告書者,無需申報年度財務自結財務資訊
(D)上市公司申報內容以合併或個別資訊為準,應至少包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表 及現金流量表,無需經董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章
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24(D).
54. 若欲驗證銷貨交易的「完整性」,則查核人員最有可能進行下列何項查核?
(A)檢驗帳單之金額與企業授權銷售人員銷售價格是否有異
(B)檢驗授信程序是否確實執行
(C)檢驗寄發客戶的對帳單與銷貨發票金額是否相同
(D)檢驗預先編號的送貨單是否皆可對應到銷貨發票
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25(A).
61. 有關內部控制制度相關資料應保存五年之規定,下列何者為非?
(A)書面內部控制制度
(B)內部稽核工作底稿
(C)內部控制自行評估報告
(D)內部稽核報告
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